Kā pareizi precizēt PVN deklarāciju, ar kuru tika atprasīta pārmaksa
Sakarā ar GP sastādīšanu būtu jāprecizē uzņēmuma PVN deklarācija par decembri. Problēma ir tajā apstāklī, ka ar šo deklarāciju tika lūgts novirzīt PVN pārmaksu uz VSAOI un UIN. Pārmaksa pēc tematiskās pārbaudes tika novirzīta.Vai tagad precizētajā deklarācijā par decembri man joprojām jāatstāj aizpildīta sadaļa par nodokļu novirzīšanu?
Ja pareizi saprotu, kā strādā EDS, tad precizētais dokuments pilnībā aizstāj iepriekšējo. Ja iekļaušu PVN novirzīšanu - vai to neuztvers kā jaunu pieprasījumu? Ja neiekļaušu - vai nesanāks, ka atmaksa nemaz nav bijusi pieprasīta?
Jau iepriekš pateicos par atbildi.