Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

Kā pareizi precizēt PVN deklarāciju, ar kuru tika atprasīta pārmaksa К списку тем

Kā pareizi precizēt PVN deklarāciju, ar kuru tika atprasīta pārmaksa
Sakarā ar GP sastādīšanu būtu jāprecizē uzņēmuma PVN deklarācija par decembri. Problēma ir tajā apstāklī, ka ar šo deklarāciju tika lūgts novirzīt PVN pārmaksu uz VSAOI un UIN. Pārmaksa pēc tematiskās pārbaudes tika novirzīta.

Vai tagad precizētajā deklarācijā par decembri man joprojām jāatstāj aizpildīta sadaļa par nodokļu novirzīšanu?

Ja pareizi saprotu, kā strādā EDS, tad precizētais dokuments pilnībā aizstāj iepriekšējo. Ja iekļaušu PVN novirzīšanu - vai to neuztvers kā jaunu pieprasījumu? Ja neiekļaušu - vai nesanāks, ka atmaksa nemaz nav bijusi pieprasīta?

Jau iepriekš pateicos par atbildi.
Ilzex
Ilzex 13.04.2010 12:13
2676 сообщений на сайте

Ответы (3)

Pareiz būtu šādu jautājumu pajautāt VIDam.
Andaz
Andaz 13.04.2010 16:10
27892 сообщения на сайте
Es jau pajautāju, tikai paies pāris dienas, kamēr viņiem labpatiks atbildēt. Cerēju, ka kāds varbūt ir ko līdzīgu jau "izpīpējis".
Ilzex
Ilzex 13.04.2010 16:35
2676 сообщений на сайте
Vajag piezvanīt tieši savas VID nodaļas atbildīgajam par PVN atskaitēm un dabūsiet atbildi uzreiz.Nebūs jāgaida nekas.
Ilma
Ilma 13.04.2010 16:59
30495 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.