Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС и посредник К списку тем

НДС и посредник
Здравствуйте! Помогите разобраться. Если посредник (латвийский налогоплательщик) оказывает услуги и получает только проценты от продажи товара, услуги оказываются как в ЕС странах так и в третьи страны. То я применяю с закона от НДС статью 4'(4). То есть НДС необлагаемые сделки строка в декларации 48.2 и НДС1 части 2. И те сделки которые происходили на территории ЕС я должна ещё показать в отчете НДС2. Правильно ли я понимаю. Спасибо.
Aktiv
Aktiv 13.04.2010 13:04
241 сообщение на сайте

Ответы (7)

НДС необлагаемые сделки

почему не облагаемые? Нормальные облагаемые сделки, только в 48.2 строке, а расшифровка - по ЕС в ПВН, в третьих странах - в ПВН1-3
Tt7
Tt7 13.04.2010 13:23
37863 сообщения на сайте
по ЕС в ПВН2
Tt7
Tt7 13.04.2010 13:23
37863 сообщения на сайте
спасибо
Aktiv
Aktiv 13.04.2010 13:26
241 сообщение на сайте
Может кто уже сталкивался. В EDS НДС 1-3, когда делаешь расшифровку 48.2 строки(услиги оказаные в третьи страны) НДС нет, но отчёт не сдаёться так как сделана ошибка и не заполнена графа НДС сумма. В VIDe сказали игнорировать эту ссылку, но отчёт не сохраняеться и сдать не возможно. Что делать незнаю.
Aktiv
Aktiv 13.04.2010 14:57
241 сообщение на сайте
Ну это не единственный ляп в этой системе, попробуйте поставить 0,00, может "съест" и не отрыгнёт..... Что ж поделаешь, если всё у них через пятую точку делается....
Tt7
Tt7 13.04.2010 15:37
37863 сообщения на сайте
спасибо. Но с 0,00 тоже не проходит
Aktiv
Aktiv 13.04.2010 16:00
241 сообщение на сайте
Помогите разобратся пожалуста. Наше предприятие

занимается имортом - экспортом , мы покупаем товары с компаний по всему

миру от Азии до Европы, всё от одежды до любых других товаров, в Латвию

это всё не заходит, тоесть мы продаём так же компаниям от Азии до

Европы.. Тоесть во всех документах - 0% ПВН, всё идёт на экспорт.

Обясните пожалуста какой налог мы должны платить здесь в Латвии ? Наш

бухгалтер утверждает и показывает 22%, но мне кажэтся это

нонсенс...Разве нет ? Помогите разобратся.
Ivanov
Ivanov 19.12.2011 10:17
9 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.