Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
ОПНП
В начале ОПНП = 186
Д8811 К4311 = 186
Следующий год ОПНП = -56
Д4311 К8811 = 130
Следующий год ОПНП = -36
Д4311 К8811 = 20
За 2009 год ОПНП = 4
Д8811 К4311 = ?
Остаток на 01.01.2009. К4311 = 36
Помогите пожалуйста, что-то я не пойму? Спасибки.
Ответы (33)
ну так точно также,накопления+-,износ+-,ципары пусть даст на начало и на конец...Тут логику включить надо,если не гуляли отпуска-будет увеличение обязательств,разницу между износами посчитать,умножить временную разницу на 15%.
Ну так разницу уже посчитали. Только сумма отложенного на конец года у нас не получается
Как это,если в балансе есть на начало и есть на конец?
Так тут балансовых остатков нет и на начало,я понимаю что это (в условии)сам налог стоит.
Ну начало-то по-любому должны быть. А вот на конец никак посчитать не можем
Если бы автор видел и понимал,где это на начало,то и вопроса не было бы,видимо он просто смотрит в табличку по этому налогу.
Вот по поводу таблички я и сомневаюсь
короче говоря, мне сейчас как-то тяжело "копаться в чужих вещах", и так как фирма попадает под 54 статью, поэтому я решила всё-таки не рассчитывать ОПНП за 2009 год, и т.к. на остатке К4311 висит сумма 36, тогда получается, что нужно сделать обратную проводку Д4311 К8811, ИЛИ ОСТАВИТЬ ВСЁ НА МЕСТЕ?
Сделать обратную проводку.
Забыла спросить, а в ПУ в какой строке показывать, в 190 как ОПНП?
В ПУ там, где у вас отложенный. Да научитесь вы его считать один раз наконец и будет вам счастье. Ничего сложного там нет.
Закрыть
Краткое описание нарушения