Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
UIN avansi
Labvakar! Lūdzu palīdziet izkustināt smadzenes, kas ir ieklemējušas...
No 2008.gadair UIN pārmaksa, kas stāv kontā 2390. 2009.gadalaikā avansi katru mēnesi aprēķināti no neto apgrozījuma un grāmatoti D8810 K5710. Par 2009.gaduir lieli zaudējumi kā rezultātā nav UIN. Nu nevaru saprast kā šos kontus sagrāmatot!?
Ответы (10)
Рассчитанные авансовые платежи я бы проводила D 5710 K 2390.А поскольку налога нет,то сейчас бы сделала обратную проводку D 2390 К 5710,но могут быть и другие мнения
Paldies, man laikam pieleca... Taisu atpakaļ D5710 K8810, un negrābstos gar 2390!? Tas konts mani mulsināja jo gribējās lai sakrīt ar VID, bet pa tik ka reāli tak maksāts nav, tad pārmaksa ir palikusi nemainīga. Tad laikam pēc gada pārskata iesniegšanas VID šo aprēķināto par 2009.gadunoņems nost?! Vai es pareizi domāju?
UIN avansu grāmato tikai tad, ja tas ir patiešām samaksāts. Jāsāk ar to.
Ja UIN avanss patiešām ir samaksāts, un ja par 2009.gaduUIN deklarācijā apliekamā ienākuma nav, tad avansā samaksātā summa tā arī paliek D2390, nekas nav nekur jāpārgrāmato.
Nju ja, bet jāmaksā jau tas reāli būtu ja nebūtu bijusi šī pārmaksa! Tāpēc arī grāmatoju!Es tak visa gada garumā nevaru zināt būs vai nebūs UIN!? Nē nu protams ka nojausma bija...
Ja nebūtu grāmatots, tad nesakristu ar VID izdrukām. Un vai tad tas tad arī nebūtu nepareizi?
UIN retu reizi sakritīs ar VID izdrukām.
Viņiem tā uzskaite (UIN) būtiski atšķiras no grāmatvedības.
Tikai zinot ķīniešu valodu, var saprast UIN izdruku, ko saņemam VIDā.
Оказывается ни я одна китайский на должном уровне еще не знаю.
Irēna
Es jau arī šajā jomā vēl esmu tikai iesācēja līmenī.
Paldies par viedokli...
Bet šajā sakarā man rodas jautājums. Prasīsim lai UIN pārmaksu pārliek uz citiem nodokļiem, un iesniegumā rakstīšu UIN atlikumu pēc saviem grāmatvedības datiem, kas atšķiras no VID datiem. Kā Jūs domājiet- kāda būs reakcija?
Vispirms saskaņojiet savā VID nodaļā, kāda summa ir uzskaitē un kādu Jūs varat prasīt novirzīt citiem nodokļiem.
Nekāda VID reakcija nav jāpārbauda, ja pašai trūkst sapratnes - tāpēc ir telefons un mēle mutē.
Iespējams, ka kāda summa, kas ir Jūsu grāmatvedības uzskaitē, skaitās uz 2010.gadu- to noteikti līdz 2010.gadapārskata iesniegšanai nekur nepārcels.
VID strādā cilvēki nevis roboti, tāpēc nav jābaidās viņiem piezvanīt un pajautāt, nevis apmierināties ar saraksti forumā ar cilvēkiem, kuri nav redzējuši nevienu Jūsu grāmatojumu, Jūsu kontu apgrozījumu, Jūsu nodokļu izdrukas.
Man gan vienmēr UIN sakrīt ar nodokļu izdrukām.
Закрыть
Краткое описание нарушения