Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

предналог К списку тем

предналог
Предналог всегда по получении счета в таксационном периоде, а тут очередной счет выписан в марте поставщиком услуг, а в бухгалтерию пришел в апреле. Подскажите, пож-та, как правильно: 1)скорректировать Декларацию марта. 2) счет провести 1 апреля и соответственно НДС в предналог в апреле. 3) счет провести датой его выписки, но предналог не снимать, а предналог снять после оплаты в апреле.
Marta3
Marta3 05.05.2010 12:19
609 сообщений на сайте

Ответы (5)

1)скорректировать Декларацию марта. Вот этого точно делать не надо, а всё остальное - как больше нравится, при условии, что услуга оказана в марте. А можно его и вовсе не отчислять, это ж только право дано, а не обязанность.
Tt7
Tt7 05.05.2010 12:23
37863 сообщения на сайте
У меня для этих случаев счет 2311 имеется. Счет граматую по дате счета, а ПВН в предналог снимаю в момент получения.
Albina
Albina 05.05.2010 12:24
64703 сообщения на сайте
Вот и я так думаю, что счет 2311 использовать.А после оплаты, Д5721 К2311. Такие ситуации со счетами случаются иногда. Я думаю, что в этом случае методику можно не менять. Не будет ли это нарушением?
Marta3
Marta3 05.05.2010 12:29
609 сообщений на сайте
Ну так предусмотрите это в методике, всего-то делов.
Albina
Albina 05.05.2010 12:30
64703 сообщения на сайте
Спасибо, Альбина. Надо будет внести корректировочку в методику.
Marta3
Marta3 05.05.2010 12:32
609 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.