Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
предналог К списку тем
Marta3 05.05.2010 12:19
609 сообщений на сайте
609 сообщений на сайте
Ответы (5)
1)скорректировать Декларацию марта. Вот этого точно делать не надо, а всё остальное - как больше нравится, при условии, что услуга оказана в марте. А можно его и вовсе не отчислять, это ж только право дано, а не обязанность.
У меня для этих случаев счет 2311 имеется. Счет граматую по дате счета, а ПВН в предналог снимаю в момент получения.
Вот и я так думаю, что счет 2311 использовать.А после оплаты, Д5721 К2311. Такие ситуации со счетами случаются иногда. Я думаю, что в этом случае методику можно не менять. Не будет ли это нарушением?
Marta3 05.05.2010 12:29
609 сообщений на сайте
609 сообщений на сайте
Спасибо, Альбина. Надо будет внести корректировочку в методику.
Marta3 05.05.2010 12:32
609 сообщений на сайте
609 сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть