Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство

метод периодической инвентаризации К списку тем

метод периодической инвентаризации
если я правильно понимаю,то метод периодической инвентаризации - значит,что я все списываю на 7... сразу (мбм,сырье,товары на продажу и т.д.),а счет 2130 использую в конце года после проведенной инвентуры,если я права то не пойму (или проблема в незнании),почему предыдущий бухгалтер использовал счет 2130 в марте 2004.года,ситуация такая - получен груз из италии,товар для продажи,в смr (im 7) насчитан 18%,но неоплачена,сумма покупки 1180 eur,в смr насчитан - 180 eur.проводки д 2130-к 5320 1180 eur(кредиторы через границы) написан 0% ндс в бух.регистре,затем продали в латвии ндс плат. с 0% ндс,оприходована д2310-к6210(сделки необлаг.),д7110-к2130.подскажите почему так.
Demo
Demo 28.07.2004 20:16
7 сообщений на сайте

Ответы (10)

1) Про метод периодической инвентаризации - все верно

2) В марте 2004 года весь импорт у нас облагался ПВН на границе. Причем здесь CMR - непонятно (это документ, подтверждающий международную транспортировку товара автотранспортом). Что именно "неоплачено" - долг поставщику или насчитанный ПВН (последнее маловероятно, разве что под поручительство).

3) НДС 0% при импорте - это что-то очень странное. Если продажа импортированного товара действительно не облагается НДС в Латвии, то и ввоз мог быть без НДС, но не 0%.

4) Что касается проводок, то, похоже, там ошибка. Описанные проводки подходят для метода непрерывной инвентаризации
Komarik
Komarik 28.07.2004 20:47
10159 сообщений на сайте
Может, этот метод был использован только под единичную сделку имено для этой партии товара (например: только этот товар при продаже не облагается ПВН; партия продана целиком одному покупателю - чтобы не смешивать с другим товаром). Трудно судить, не зная специфики работы фирмы и ее сделок.
Martinas
Martinas 28.07.2004 21:38
38532 сообщения на сайте
Martinas, так вообще-то низзя по всем стандартам. Единообразие методики надо соблюдать. И необоснованно ее менять - тоже не рекомендуется.
Komarik
Komarik 28.07.2004 23:06
10159 сообщений на сайте
Низзя-то оно понятно, но ведь поменяли же зачем-то! Может, и не совсем необоснованно. Лучше бы у того бухгалтера спросить - только б поймать :).
Martinas
Martinas 28.07.2004 23:09
38532 сообщения на сайте
Нуу, если уже все продали, то никакого влияния на годовой отчет этот финт не окажет. Но менять метод ради одной сделки - это свежо:)
Komarik
Komarik 29.07.2004 17:34
10159 сообщений на сайте
Согласна с Комариком - проводки по методу непрерывной инвентаризации.
Makssoft
Makssoft 29.07.2004 18:40
24096 сообщений на сайте
IM-7- товар поступил на тамож. склад, насчитываются возможные налоги ( но не платятся т.к. нет растамож.)в декларации ,Demo- вы правильно перечислили документы, которые увидели ?

Я к примеру тоже вела два счета - 7120- товар в розничном магазине, и 2130- товар на таможенном

складе - так удобнее проследить постепенные продажи с там. склада, при продаже к-т 2130 д-т 7121
Smila
Smila 29.07.2004 21:21
1987 сообщений на сайте
Вы правы, при IM-7 такое действительно возможно.
Komarik
Komarik 29.07.2004 23:27
10159 сообщений на сайте
Smila, ne mogli bi Vi pojasnit-

prosto ponjat hoču čto proishodit na tamož. sklade i kak oformljaetsa.

IM7-D2130-K5310, nalogi ne platjatsa, prodajem etot tovar K2130-D71..,

I kakoj dokument oformljaem na tamož.sklade pri prodaže-PPR? I pišem PVN 0%? I v PVN dekl.sdelki0%?

A pokupatel polučaet PPR i IM4?

I platit vse nalogi i PVN? I pokupatel oformljaet eto kak Invoisi-D2130-K5310+ nalogi?
7789
7789 02.08.2004 10:57
146 сообщений на сайте
Nastja 1, в вопросе дата поступления- март, с 01,05,2004 г. ИМ-7 оформл. при поступлении товара НЕ

из Европ.сооб.( Китай ,Казахстан , Россия и т.д.): налоги не платятся т.к. товар не поступил в Латвию ( не растаможен ),к-т 5310- обязательства перед поставщиком.Далее в зависимости от того, куда

продаете. У меня к примеру ИМ-7 в июне - продажа в Эстонию и Литву ( Инвойс,0 % и декл.Т-1 ), в Латвии

мы не продавали- но я думаю, что Инвойс , а покупатель сам растоможит и заплатит налог,приходует

товар в зависимости от методикой утв. метода.
Smila
Smila 02.08.2004 15:07
1987 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.