Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN pēc 01.07.2010.
Labdien!
Varbūt tēma jau skatīta, bet kas notiek ar manu pārmaksu pēc pirmā jūlija?? vai man būs jāmaksā PVN budžetā, ja sanāk pēc deklarācijas (jānodod katru mēnesi) Paldies!!
Ответы (232)
Ксю, пиши на возврат, однозначно! Или деньги будут на счёт, или их изыски по поводу того, что нет основания на возврат. Если будет отказ, и основанием посчитают прогноз на отсутствие облагаемых сделок - пиши дальше, самой Ездаковой, по недвижке уже начинают возвращать, их "залупенность" МВФ маленько обстругал
На возврат в свободной форме писать обязательно до 30 июня, или в июньской декларации запрашивать. Либо же до 31 декабря можно подумать?
Тань, у меня вопрос по поводу написания в ВИД. Есть специальный бланк или в ПВН декларации достаточно попросить? И, если в декларации, то тем фирмам, у кого она 1 в полгода подается не поздно ли будет в июньской декларации запросить?
Iva, какой одинаковый вопрос мы одновременно задали!
Domāju, ka varēs novirzīt arī uz PVN, ja iesniegs pamatotu pieprasījumu.
Ievietoju citātu no šodien saņemtā VID informatīvā materiāla:
"Sākot ar 2010.gada1.jūliju, pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu, kas izveidojusies līdz 2010.gada30.jūnijam, atmaksā, pamatojoties uz likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” Pārejas noteikumu 63.punktu
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka likums “Par pievienotās vērtības nodokli” neparedz pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, kas izveidojusies par taksācijas periodiem līdz 2010.gada30.jūnijam, automātisku bez nodokļu maksātāja pieprasījuma pārcelšanu uz nākamo taksācijas periodu.
Minēto pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu apliekamā persona var pieprasīt atmaksāt uz bankas kontu vai lūgt novirzīt kārtējo nodokļu vai nokavēto nodokļu maksājumu segšanai, iesniedzot pamatotu pieprasījumu.
Nodokļu maksātājs ir tiesīgs pieprasīt pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu, kas izveidojusies par taksācijas periodiem līdz 2010.gada30.jūnijam, trīs gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa."
Tā kā nav konkrēti nosaukts, uz kādiem nodokļiem drīkstēs novirzīt, tad, manuprāt, varēs arī uz kārtējiem PVN maksājumiem. Vēlamais šāda pieprasījuma iesniegšanas laiks ir pēc 15.jūlija, jo tad VIDam nebūs resursu šo pieprasījumu izskatīt "līdzšinējā stilā".
Да, кстати, очень двусмысленно звучит
Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka likums “Par pievienotās vērtības nodokli” neparedz pārmaksātās pievienotās vērtības nodokļa summas, kas izveidojusies par taksācijas periodiem līdz 2010.gada30.jūnijam, automātisku bez nodokļu maksātāja pieprasījuma pārcelšanu uz nākamo taksācijas periodu.
Типа, если очень попросишь, то они на следующие ПВН периоды перенесут.
Короче, очередной бред. Я иногда думаю, лучше в Ирландии грибы собирать, чем тут бухом работать:-@
На возврат переплаты у нас сейчас предусмотрен раздел в самой ПВН декларации, переплата на 30.06.2010 - это всё, что скопилось по декларациям за май месяц включительно, значит, в майской декларации и запрашивать эту переплату , в разделе Pieprasījums par pievienotās vērtības nodokļa pārmaksas atmaksu
А если майская уже сдана, делать презицеюмс? Обалдеть... А где конкретно указно что до 30.06.2010, а то везде про 30 дней, в течении которого проводят мероприятия и дают ответ. Да,если раз в квартал или раз в пол-года сдаешь ПВН
Тань, в майской? А не в июньской?
Ну, по большому счёту, хороши обе стороны, что ВИД, что плательщики. Плательщики набирают кредитов в банках, а в бюджете держат тысячные переплаты, только потому, что не хотят связываться с очень "компетентными" проверяющими, да и не только поэтому, зачастую и у самих рыльце в пушку. ВИДу тоже хорошо, у них раньше план по налогам так и выполнялся, по факту получения-выплаты, а не по расчёту. Если б не кризис и не МВФ, то так бы и продолжалось дальше, теперь же в бюджете должно быть столько, сколько рассчитано, закончили отчётный год - доплата вносится, переплата возвращается
Тань. Ну смотри. У меня остатки сегодняшней переплаты образовалась в конце 2007 года. Если я в майской декларации попрошу денег - вопрос - какой период проверять будут? Мне охота за три года потеть?
Альбиш, конечно в майской, ты же её сдаёшь до 30.06.2010, а июньская уже будет после 01.07.2010.
Ксю, ну тут я уже не знаю, может и за три года, а может и просто пропустят по своему детектору и выберут что больше взволнует, ну аудита то точно не начнут, нету у них ресурсов на аудиты, на тематиках бы не пасть бездыханными
Тань, ну а переплата-то на 30,06. Ее токо в июньской декларации и можно попросить.
pievienotās vērtības nodokļa summas, kas izveidojusies par taksācijas periodiem
līdz 2010.gada30.jūnijam
Ничего не понимаю.
Nodokļu maksātājs ir tiesīgs pieprasīt pārmaksāto pievienotās vērtības nodokļa summu, kas izveidojusies par taksācijas periodiem līdz 2010.gada30.jūnijam, trīs gadu laikā no nodokļa samaksas termiņa." - можно просить частями этот несчастный ПВН в течении 3 лет, не обязательно на счет всю сумму?
А ты и в майской и в июньской попроси...:-D
А майская-то теоретически еще погаситься должна.
Es esmu nolēmusi nesteigties un iesniegt "pamatotu pieprasījumu" brīvā formā PĒC 15.jūlija.
VID pats šobrīd nezin, kā spēs pārbaudīt visas saņemtās deklarācijas 30 dienu laikā - līdz šim 30 dienu laikā pārbaudīja tos, kuriem "nebija bail" prasīt atpakaļ PVN - un pārbaudes nebija nekāda joka lieta - domāju, ka tērēja vismaz kādas 24-48 stundas katra uzņēmuma pārbaudei, varbūt pat vairāk. Ja tagad VIDam būs jāakceptē visas pārmaksas, tad to fiziski nav iespējams paveikt, izmantojot līdzšinējās metodes.
-Альбиш, конечно в майской, ты же её сдаёшь до 30.06.2010, а июньская уже будет после 01.07.2010.-
Тань, а если 1 в полгода декларация по ПВН, и у ЭДС тебя отметает, если декларацию раньше заполняешь?
Альбишик, ты ж не забывай, что остаток в бюджете и остаток у тебя в учёте - не совпадают, твои остатки за июнь у тебя будут на 30.06.2010, а в бюджете они покажутся уже после 01.07.2010, начислена июньская декларация будет 15 июля, а не в июне.
В принципе, Илзекс мыслит логично, но с логикой у наших фискалов частенько сбои случаются....
Закрыть
Краткое описание нарушения