Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит

darījumi ES К списку тем

darījumi ES
Aprīļa beigās itāļu firma izrakstīja proforma invoice,mēs to arī aprīlī apmaksājām.Es to uzrādīju aprīļa PVN deklarācijā.Maijā tika piegādāta prece un izrakstīts invoice.Maijainvoicē summa ir mazāka.(itāļi saka ,ka aprīli viņi nav neko uzrādījuši atskaitēs,darījums ir maijā un uzrādīs maijā.Kā man pareizi tagad atspoguļot-aprīlī man ir nodeklarēts cits Nr.unarī summa atšķirsies.Vai nebūs pēc tam problēmas-viņi nodeklarē maijā,bet es aprīlī.Vai man jāveic precizējums par aprīli un darījumu uzrādīt maijā?Iepriekš pateicos.
Valentinar
Valentinar 14.06.2010 17:41
411 сообщений на сайте

Ответы (1)

Jums viss pareizi. PVN no avansa. Kad viņi atgriez avansa atlikumu atpaķaļ, tad koriģējiem, vai koriģējiem ar nākamo piegādi.
Julijatim
Julijatim 14.06.2010 18:56
8799 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.