Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN декларация
В мае месяце мы вернули товар,которыи покупали в апреле.Сделали коррекцию НДС в 57 графе.В каком приложении (НДС1 или НДС3)мы должны расшифровать эту коррекцию.
Ответы (8)
sorry,sajaucu ar situāciju,kad izraksta, bet,ja saņem, tad nav vispār jāatšifrē.
если Вам вернули (67 строка)- расшивровывается в приложении по предналогу. Если Вы вернули (57 строка)- в приложениях не расшифровывается.
тогда как будут выглядеть (Р) и (S)Эта 57 графа будет прибавляться к (S) или отниматься от (P)Сделали декларацию НДС в программе ,ставим такие же цифры в ВИД ЭДС декарации-не идет арифметика.Подскажите,пожалуйста,где почитать о правильном заполнении декларации при данной ситуации.Спасибо
Будет отниматься, предналог уменьшается.
Сделали коррекцию НДС в 57 графе.В каком приложении (НДС1 или НДС3)мы должны расшифровать эту коррекцию.
Ни в каком, если это не касается утраченных долгов. И никакая арифметика с декларацией не должна сходится в этом случае
Это не утраченные долги- это возврат товара которыи был приобретен в другом таксац.периоде т.е.в предыдущем месяце
Ну значит нигде не расшифровывается
Закрыть
Краткое описание нарушения