Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

PVN uzskaite un to maiņa К списку тем

PVN uzskaite un to maiņa
Добрый вечер! Правильно ли я понимаю, если НДС учитывается на счет 2390, то в НДС декларации в предналог можно ставить только сумму, которая учитывается на счет 5721. Т.е. только после уплаты налогового счета . Например: Получен счет Д7110 - К5310 (1000) и Д2390 - К5310 (210), уплачен счет Д5310-К2620 (1210) и Д5721 - К2390 (210), и только после уплаты можно сумму 210 ставить в НДС декларацию в графу предналога. А если НДС ставиться постоянно на 5721, независимо, заплачен ли счет или накладная, НДС все равно отсчитываетя в НДС Декларации??

И можно ли поменять методику учета НДС. Конкретно меня интересует, учитывать не на счет 2390 , а сразу на 5721. И мне так удобней, да и в декларации мы указываем НДС сумму, по полученным накладным и налоговым счетам, а не по уплаченным.
Elecbird
Elecbird 21.06.2010 20:03
2639 сообщений на сайте

Ответы (21)

Julijatim
Julijatim 23.06.2010 16:00
8799 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.