Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

ПВН из ЕС К списку тем

ПВН из ЕС
Ув.коллеги! пожалуйста помогите - в декабре 2009 получили аванс из Германии мы и они ПВН платильщики - поставку твара осуществим в августе...С ПВН-ом ничего??? Я что-то помню, что если аванс стоит дольше 6-и месяцев, то бюджету надо заплатить денюжку. А найти нигде не могу Как правильно??
Larik30
Larik30 28.06.2010 10:17
229 сообщений на сайте

Ответы (35)

Надо было в декабре 2009 года показать реверс. А 6 месяцев -это не Ващ случай. Это относится к учету НДС кассовым методом.
Julijatim
Julijatim 28.06.2010 10:35
8799 сообщений на сайте
(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.

7 статья
Albina
Albina 28.06.2010 10:43
64703 сообщения на сайте
Юль, ты вот сейчас о чём сказала?:-O Какой кассовый метод и 6 месяц по экспорту?:-O
Tt7
Tt7 28.06.2010 11:26
37863 сообщения на сайте
Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, а если нам заплатили тоже в декабре авансом, но до сих пор поставка не была,единственное не ЕС, а экспорт, тогда тоже надо денежку платить?
Elecbird
Elecbird 28.06.2010 11:58
2639 сообщений на сайте
надо
Iriss
Iriss 28.06.2010 12:01
12893 сообщения на сайте
par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu

прочитайте статью
Iriss
Iriss 28.06.2010 12:02
12893 сообщения на сайте
(1.8) Nodokli, kas aprēķināts par avansa maksājumu saskaņā ar šā likuma 7.pantasesto daļu, iekļauj sešu mēnešu periodam (no avansa saņemšanas dienas) sekojošā mēneša nodokļa deklarācijā.

158. Likuma 7.pantasesto daļu piemēro, ja avanss ir saņemts par konkrētu preci vai pakalpojumu, kurš norādīts nodokļa rēķinā par avansa pieprasījumu.

159. Likuma 7.pantasesto daļu nepiemēro, ja apliekamā persona saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem saņem avansu par tādu preču piegādi, kuru ražošanas (izgatavošanas) tehnoloģiskais process ir ilgāks par sešiem mēnešiem, vai ja preču piegāde ir uzsākta.
Tt7
Tt7 28.06.2010 12:05
37863 сообщения на сайте
Вместо этой морды цифра 8
Tt7
Tt7 28.06.2010 12:05
37863 сообщения на сайте
Огромное Вам спасибо!!!

Ой как не хочется , но придётся
Larik30
Larik30 28.06.2010 12:17
229 сообщений на сайте
Огромное Вам спасибо!!!

Ой как не хочется , но придётся
Larik30
Larik30 28.06.2010 12:26
229 сообщений на сайте
Я имела ввиду, что если человек что-то слышал, про то, что надо платить ПВН через 6 месяцев, то это из другой статьи закона о НДС. Естественно, совсем не относящемуся к сделкам в ЕС.

Просто я неясно выразилась, наверное:-)
Julijatim
Julijatim 29.06.2010 00:04
8799 сообщений на сайте
Elecbird

сообщений: 410 28.06.2010 11:58

Извиняюсь, что влезаю в чужую тему, а если нам заплатили тоже в декабре авансом, но до сих пор поставка не была,единственное не ЕС, а экспорт, тогда тоже надо денежку платить

Какую денежку платить? У Вас же 0%.

Просто надо указать стоимость сделки в декларации.
Julijatim
Julijatim 29.06.2010 00:07
8799 сообщений на сайте
Юля, блин! Какой у них 0, если больше 6-ти месяцев аванс получен и нет экспорта!
Tt7
Tt7 29.06.2010 10:12
37863 сообщения на сайте
28.06.2010 10:43

(6) Ja apliekamā persona ir saņēmusi avansa maksājumu par darījumu, kas saskaņā ar šo pantu ir apliekams ar nodokļa 0 procentu likmi, un ja sešu mēnešu laikā no avansa saņemšanas dienas prece nav nosūtīta vai pakalpojuma sniegšana nav uzsākta, no minētā avansa maksājuma aprēķina nodokli atbilstoši likmei, ko piemēro šim darījumam iekšzemē.

7 статья то есть 21% .. а где прочитать про декларацию - мы же авнсс показали в декабре 2009.г.в PVN2? а теперь в 41 графу и в PVN1 III??? чё-то непонятно
Larik30
Larik30 29.06.2010 12:15
229 сообщений на сайте
мы же авнсс показали в декабре 2009.г.в PVN2?

чёта я сильно напряглась, но не поняла
Iriss
Iriss 29.06.2010 12:32
12893 сообщения на сайте
Larik30, похоже что Вам непонятно всё.....
Tt7
Tt7 29.06.2010 13:15
37863 сообщения на сайте
неужели так всё плохо

Разве полученые авансы из ЕС не попадают в НДС декларации?

Я показала в НДС2 и в 45 графе - разве не так?

Я чё совсем потерялася??
Larik30
Larik30 29.06.2010 14:44
229 сообщений на сайте
Ну и чё сейчас то заметалась? ПВН платиться один раз, или по авансу, или по факту.
Tt7
Tt7 29.06.2010 14:58
37863 сообщения на сайте
но в НДС2 показали сделка в ЕС с 0,%, а сейчас вынь да положь надо ж 21 % накрутить...

Ой запуталася я .. Жара одним словом - пора в отпуск
Larik30
Larik30 29.06.2010 15:23
229 сообщений на сайте
Таааккк...чёта у меня все вопрошающие перепутались

Larik30, у Вас ЕС? Или Вы с Elecbird одно лицо??? Я с кем вообще??

Вы 7 статью прочли? Она к Вам относится?

Я показала в НДС2 и в 45 графе - разве не так -ТАК.

Там у кого-то экспорт был - тогда не так
Iriss
Iriss 29.06.2010 15:30
12893 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.