Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis* К списку тем
Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis*
Darba devēju ieturētais Iedzīvotāju ienākuma nodoklis*
Nodokļu maksātājs: INNA
Reģistrācijas kods:
Gads: 2009
Nr.p.k. Darba devēja NMR kods Darba devēja īsais nosaukums Taksācijas gadā kopā Janvārī Februārī Martā Aprīlī Maijā Jūnijā Jūlijā Augustā Septembrī Oktobrī Novembrī Decembrī
1. SIA 92,72 0,00 2,48 16,97 16,97 16,97 16,97 0,00 22,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Ответы (53)
В своем ЭДС личном я нашла данные по мне о ПНН за прошлые года в виде таблицы. Эти данные складываются из отчетов по ПНН. Т.е. в календарный год попадает ПНН удержанный.:-(
А в пазинеюмсы я до сих пор ставила ПНН начисленный.
В этом нет противоречия пока?
Вообще-то туда должен попадать удержанный (перечисленный). И проги так считают.
Пока нет (ттт). В годовых физиков ВИД ставит ПНН начисленный.
Ну да... Мы (фирмы) подаём сведения об удержанном ПНН за своих работников...(это в ежемесячном отчёте по Соц. налогу), а потом сдаём Годовой Пазинёюмс в котором стоит начисленный ПНН и если налоги платятся без задержки, то начисленный должен сравняться с перечисленным..
Kel
сообщений: 5901 05.07.2010 09:57
Пока нет (ттт). В годовых физиков ВИД ставит ПНН начисленный.
ВИД ставит из годовых пазинеюмсов, которые сдаем мы-бухгалтеры. Вот Альбина первая, от кого я слышу, что в пазинеюмсы ставился удержанный налог.
Я вот думаю, может в этом году надо выровнять и вписать в Пазинеюмс данные по удержанному за февраль-декабрь. Чтоб уже одно соответствовало другому.
Sletla
сообщений: 7849 05.07.2010 10:10
Ну да... Мы (фирмы) подаём сведения об удержанном ПНН за своих работников...(это в ежемесячном отчёте по Соц. налогу), а потом сдаём Годовой Пазинёюмс в котором стоит начисленный ПНН и если налоги платятся без задержки, то начисленный должен сравняться с перечисленным
По-моему, в обычных фирмах, в которых з/пл в текущем месяце выплачивается за предыдущий месяц, начисленный за год никогда не равен удержанному. И получается, что данные в отчете по СН и пазинеюмсе несопоставимы. И как-то это выглядит странно.
Инуль, так в правилах написано
Вот только не написано, с чего именно он удерживается. Вестимо, с годовой начисленной зарплаты
Я на семинаре в январе слышала, что в правилах написано типо так. Но и на семинаре у лектора были непонятки по этому моменту.
Т.к., например, в одном году удержанный ПНН имел разную ставку. А в годовой декларации в ЭДС стоит формула в строке ПНН, и там ставка одна.
Вот и пиши удержанный с годовой начисленной зарплаты
"По-моему, в обычных фирмах, в которых з/пл в текущем месяце выплачивается за предыдущий месяц, начисленный за год никогда не равен удержанному."
Это почему же???
Всегда равен!!! Поэтому то мы и сдаём годовой Пазинёюмс до 1-го февраля, чтобы удержанный в январе ПНН за декабрьскую ЗП тоже туда попал.;-)
Это как?
Удержано в кал.году
декабрь - пред.года
январь-ноябрь - текущего
Альбина, ты в пазинеюмс такие данные втавляешь?
Если честно, то прога вставляет. Но когда делала вручную, то ставила начисленный налог.
А прога вставляет так?
Удержано в кал.году
декабрь - пред.года
январь-ноябрь - текущего
А кто-то из работников возвращал налог? Не было проблем?
Sletla
сообщений: 7854 05.07.2010 11:36
"По-моему, в обычных фирмах, в которых з/пл в текущем месяце выплачивается за предыдущий месяц, начисленный за год никогда не равен удержанному."
Это почему же??? Всегда равен!!! Поэтому то мы и сдаём годовой Пазинёюмс до 1-го февраля, чтобы удержанный в январе ПНН за декабрьскую ЗП тоже туда попал.
Потому, что пазинеюмс мы сдаем не за период 01/02-31/01, а за календарный год.
А за календарный год (в обычной фирме) получается так
начислен за 01/01-31/12
удержан за 01/02-31/01
И эти 2 строчки, естественно, не равны.
Инуль, прога вставляет удержанный с января по декабрь
Воот, а я вставляю удержанный с декабря по ноябрь. Наверное, надо сделать этот год переходным. Но как я заполню в ЭДС год.декларацию, если там ПНН стоит автоматом за 2010 - 23%, а мне придется включать данные с 26% (декабрь 2009) и 23% (2010). Вот чего не пойму!
Наверное, надо звонить в ЭДС.
Да.Инна!
"начислен за 01/01-31/12
удержан за 01/02-31/01"
Но удержан то за период с января по декабрь! У меня тож. так прога выставляет...Так, что не суши мозги..и так жарко!!!
Думаю, что надо вставлять не удержанный ЗА период, а удержанный В периоде.
Ну а ежели ЗП несколько месяцев не платилась, а потом заплатили частично за два???? Поэтому то и подаются сведения об удержанном ПНН ЗА период!!!
Закрыть
Краткое описание нарушения