Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аванс в валюте
04/08 Выставили авансовый счет : 1000 USD + PVN
Счет выставлен юридическому лицу ЛР.
Валютный курс 0,534
D 2622 K 5210 646.14 Ls
D 5210 K 5721 112.14 Ls
Товар забрали 05/08 и была выписана накладная.
Валютный курс 0,532
D 2310 K 6110 532.00 Ls
D 2310 K 5721 111.72 Ls
D 5210 K 2310 532.00
D 5210 K 8150 2.00
D 5721 K 5210 112.14
1)Я правильно понимаю, что в НДС декларацию попадает сумма НДС = Ls 111.72?
2)В приложении 1 к НДС декларации я указываю выписанную накладную, а не авансовый счет?
Ответы (43)
Par cik avansa saņemšana un pavadzīmes izrakstīšana ir vienā mēnesī, es PVN deklarācijai par pamatu ņemtu pavadzīmes PVNu un saņemot avansa summu nemaz nelaistu caur 5210, bet gan pa tiešo uz 2310. IMHO
Да, но моя программа делает проводки только через 5210.
Un kā tad Jūsu programma veic kontējumu, kad tiek saņemta debitoru parāda atmaksa?
Если дебитору сначало отгружается товар, а потом он оплачивает, то в программе все идет через 2310:
D 2310 K 6110
D 2310 K 5721
D 2620 K 2310
А так как в данном случае аванс оплачен 04/08, а счет в программу заведен 05/08, то автоматически проводки идут через 5210. А через банк провести не как аванс, а как оплата накладной я не могу, т.к. накладная выписана на следующий день и там уже другой валютный курс.
Nu dariet tā, kā Jums ļauj programma (nekad neesmu saskārusies ar tādu problēmu strādājot ar Tildu un Grins).
Kā jau rakstīju- PVN ņemtu pēc pavadzīmes.
1. НДС не может быть в валюте, поэтому его сумма не может меняться.
2. В приложении к декларации эта сумма попадает в общую кучу ибо сумма сделки не превышает 1000 Лат
Стэлл! Да, но моя программа делает проводки только через 5210.
Es sapratu, ka darījums nav ar juridisko personu no Latvijas, tāpēc ka tiek izmantoti dolāri nevis lati.
Ja pareizi nesapratu, tad viennozīmīgi darījuma summai ir jābūt latos un PVN summa nekādi nemainās- tad mainās dolāru summa, attiecīgi mainoties val.kursam
Sletla, не поняла как это сумма НДС не может меняться. Вы все сделки проводим в USD и рядом суммы в латах.
Мы выписали счет 4 августа с курсом 0,534, НДС считали от суммы без НДС (1000 * 0,534) *21% =112,14
А на следующий день выписываем накладную и курс уже ниже 0,532. Соответсвенно, НДС считаес с суммы ( 1000 * 0,532)*21% =111,72
Да, в программе суммы НДС идут в латах, но разница из-за валютного курса есть. Ведь мы расчитывает НДС с суммы, которая первоночально указывается в USD.
У нас есть в этом месяце еще одна сделка подобного характера и сумма выше 1000 лат. Поэтому я и спросилачто попадает в декларацию - накладная или авансовый счет.
У нас есть в этом месяце еще одна сделка подобного характера и сумма выше 1000 лат. Поэтому я и спросилачто попадает в декларацию - накладная или авансовый счет.
В Латвии валюта латы и вы должны сначала указывать цену товара и сумму в латах, а потом переводить в доллары.
1. Да точно "в НДС декларацию попадает сумма НДС = Ls 111.72.
2. В приложение попадает первое событие, т.е полученный аванс по банку.
Lulasevi
сообщений: 237 12.08.2010 11:39
В Латвии валюта латы и вы должны сначала указывать цену товара и сумму в латах, а потом переводить в доллары.
Не имеет никакого значения что сначала, а что потом....Главное, чтобы учёт был обеспечен в Латах!
Имеет значение. Проще говоря, вы должны знать цену своего товара в латах, как сказала уже Lulasevi. И, если аванс получен в размере 100 % от стоимости, курсовые колебания на цену товара и НДС не влияют. Это уже только расчеты.
точнее, не на цену, а на стоимость товара.
Чёт мне кажется, что мы говорим о чём-то разном.....;-)
или понимаем по-разному
мы не выбираем в данном случае размер НДС в зависимости от курса доллара, мы столбим его в латах, а что там получается в зависимости от курса, дело десятое... и нет разницы именно в данном случае, что раньше, аванс или товар... размер НДС не должен измениться
Дык, с этим утверждением я полностью согласна!
Размер НДС-а не меняется....Вопрос в том, что в приложении, как аттайсноюма док-т указывать?
Закрыть
Краткое описание нарушения