Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Аванс в валюте
04/08 Выставили авансовый счет : 1000 USD + PVN
Счет выставлен юридическому лицу ЛР.
Валютный курс 0,534
D 2622 K 5210 646.14 Ls
D 5210 K 5721 112.14 Ls
Товар забрали 05/08 и была выписана накладная.
Валютный курс 0,532
D 2310 K 6110 532.00 Ls
D 2310 K 5721 111.72 Ls
D 5210 K 2310 532.00
D 5210 K 8150 2.00
D 5721 K 5210 112.14
1)Я правильно понимаю, что в НДС декларацию попадает сумма НДС = Ls 111.72?
2)В приложении 1 к НДС декларации я указываю выписанную накладную, а не авансовый счет?
Ответы (43)
Ну, дык, и я о том же....:-)
Так у меня авансовый счет будет, например, больше 1000,00 лат. Его я укажу в приложении 3. А по накладной сумма НС меньше и коррекция будет с минусом, но меньше 1000 лат конечно же. Просто копейки. И куда я тогда засуну эту сумму - в прочие менще 1000? А логика? Если можно сразу же накладную как и посоветовали мне в ВИДе?
Ну если логика, тогда конечно.
Закрыть
Краткое описание нарушения