Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоговые конвенции, оффшоры, нерезиденты, свободные экономические зоны, таможня
Экспорт услуг в Россию К списку тем
Mazura 13.10.2010 23:29
773 сообщения на сайте
773 сообщения на сайте
Ответы (24)
Очень интересно, если учесть, что ПВН начисляется, а не удерживается, и уплату ПВН отвечает сторона-получатель услуги. Вы оказали услугу на 100 латов, их вы и должны получить, а свой НДС они обязаны платить сами, а не за ваш счёт, так что, тюльку они вам гонят.
А вот фик вам. Они НДС берут с оказателя услуги, а потом его себе в предналог ставят. По крайней мере, все россияне так утверждают.
Я бы проводки делала аналогично нашим
Д 2310 К 6ХХХ 100
Д 2310 К 5721 (российский) 18
Д 5721 К 2310 18 (по справке от россиян)
Д 26ХХ К 2310 100
Ого, значит и в предналог еще себе..точно ерунда.
Майя, если проводки такие, в нашу PVN декларацию мне дариюма вертибу ставить 100 или все же 118?
Ну и я понимаю по нашему законодательству эта сделка идет без НДС..
Майя, если проводки такие, в нашу PVN декларацию мне дариюма вертибу ставить 100 или все же 118?
Ну и я понимаю по нашему законодательству эта сделка идет без НДС..
Hloja 02.03.2012 15:35
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Ну так мне больше нравится. Логичнее по крайней мере. Спрошу еще у ВИД, что они сами по этому поводу думают. Спасибо.
Hloja 02.03.2012 15:43
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть