Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

аванс и товар в третью страну К списку тем

аванс и товар в третью страну
Подскажите пожалуйста, в МАЕ выписали проформу инвойс на полную сумму но получили только половину (аванс) на банковский счет за будущий товар из ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ.

Этот аванс указала в ПВН декларации за май, но расшифровку в третьей части не делала так как товар ведь не поставили.. Это правильно? Или надо было делать?

Товар мы поставили в сентябре вместе с инвойсом на полную сумму. В пвн декларации за сентябрь ничего не пишу? а вот в расшифровке все пишу, то есть полную сумму по инвойсу?.. да? или не так?

Окончательную оплату за товар еще не получили Совсем запуталась как и что.

Спасибо за помощь.
Mummika
Mummika 17.10.2010 18:04
736 сообщений на сайте

Ответы (12)

Этот аванс указала в ПВН декларации за май-

где Вы его указали? Получение денег из третьей страны не является экспортной таможенной декларацией, которую нужно указать в декларации НДС.
Iriss
Iriss 17.10.2010 18:53
12893 сообщения на сайте
указала в графе 48 (1) - экспорт, пвн 0%, что не так?
Mummika
Mummika 17.10.2010 19:16
736 сообщений на сайте
разве авансы не надо указывать а пвн декларации?
Mummika
Mummika 17.10.2010 19:18
736 сообщений на сайте
Ну а откуда у Вас экспорт?? Что такое экспорт?

Авансы нужно показывать - но не всегда. В данном случае -нет.

Вот если бы через 6 месяцев не поставили - другой вопрос и другие действия.
Iriss
Iriss 17.10.2010 19:21
12893 сообщения на сайте
Iriss, спасибо огромное,

то есть я тогда переделаю пвн декларацию за май? Значит мне просто в пвн декларации ставить сумму по инвойсу только тогда когда есть этот самый инвойс и товар отправлен? независимо от полученной суммы? указывать именно ту сумму что в инвойсе? правильно я рассуждаю

Так как-то логичнее даже.
Mummika
Mummika 17.10.2010 19:28
736 сообщений на сайте
то есть я тогда переделаю пвн декларацию за май? -да

У Вас должна быть экспортная декларация закрытая - с печатью вывоза за пределы ЕС. Только тогда ставите в НДС декларацию. Сумма которая в инвойсе - которую задекларировали на таможне.
Iriss
Iriss 17.10.2010 19:33
12893 сообщения на сайте
Ирисс спасибо огромное
Mummika
Mummika 17.10.2010 19:44
736 сообщений на сайте
В декабре 2009 была проверка PVN(VID Skanstes).У нас экспорт(100%) товара в Россию.Постоянно просим возврат налога.Спросила конкретно у инспектора: аванс показывать при получении? Ответил: о б я з а т е л ь н о!!
Gana
Gana 20.10.2010 23:23
67 сообщений на сайте
А где конкретно показывать ? Например, в левом верхнем углу декларации сойдет?
Solik
Solik 20.10.2010 23:37
4622 сообщения на сайте
48(1)
Gana
Gana 21.10.2010 13:38
67 сообщений на сайте
Ну, и поскольку, инспектора -это леди или джентльмены, то им принято верить на слово?
Solik
Solik 21.10.2010 13:47
4622 сообщения на сайте
http://www.vgk.lv/ru/forum/1/93977/page/6/
Lanuska
Lanuska 21.10.2010 14:13
15767 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.