Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

НДС в накладной К списку тем

НДС в накладной
Латвийская фирма делает перемещение товара в свой литовский филиал. Как должна быть оформлена накладная?

Какой НДС должен быть в этом случае? Или вообще без НДС?
Melisa
Melisa 26.10.2010 10:49
667 сообщений на сайте

Ответы (4)

Jā pārvieto sev, tad nekādi PVN pz. nav.Aizpildatikai daudzumu un vērtību.
Ilma
Ilma 26.10.2010 15:07
30495 сообщений на сайте
Ну, сомневаюсь я как-то.Если литовский филиал собирается торговать этим товаром, то чисто теоретически - ПВН по реализации будет в Литве, а предналог - в Латвии? Ну и кто согласится на такой расклад? Тут либо латвийская фирма не имеет предналога, ибо товар она использует НЕ для обеспечения своей НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ деятельности, либо все-таки НДС по сделкам в ЕС.
Solik
Solik 27.10.2010 09:09
4622 сообщения на сайте
Jā šaubas pastāv.Interesanti, ja pārvieto uz citu valsti;-)
Ilma
Ilma 27.10.2010 09:14
30495 сообщений на сайте
Ну вообще-то, у того литовского филиала должен быть ПВН литовский , и в накладной его и указывают, а раз получатель с кодом плательщика другой страны ЕС, то всё уже в общеустановленном порядке - продажа в страну ЕС, к тому же и товар пересекает границу Латвии.
Tt7
Tt7 27.10.2010 09:36
37863 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.