Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС в накладной
Латвийская фирма делает перемещение товара в свой литовский филиал. Как должна быть оформлена накладная?
Какой НДС должен быть в этом случае? Или вообще без НДС?
Ответы (4)
Jā pārvieto sev, tad nekādi PVN pz. nav.Aizpildatikai daudzumu un vērtību.
Ну, сомневаюсь я как-то.Если литовский филиал собирается торговать этим товаром, то чисто теоретически - ПВН по реализации будет в Литве, а предналог - в Латвии? Ну и кто согласится на такой расклад? Тут либо латвийская фирма не имеет предналога, ибо товар она использует НЕ для обеспечения своей НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ деятельности, либо все-таки НДС по сделкам в ЕС.
Jā šaubas pastāv.Interesanti, ja pārvieto uz citu valsti;-)
Ну вообще-то, у того литовского филиала должен быть ПВН литовский , и в накладной его и указывают, а раз получатель с кодом плательщика другой страны ЕС, то всё уже в общеустановленном порядке - продажа в страну ЕС, к тому же и товар пересекает границу Латвии.
Закрыть
Краткое описание нарушения