Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

ПВН 21% К списку тем

ПВН 21%
Латвийская фирма получила счёт от литовской фирмы за предоставленные услуги на территории Литвы с 21%. Надо ли учитывать НДС и в какой графе декларации показывать?
Melisa
Melisa 11.11.2010 14:47
667 сообщений на сайте

Ответы (3)

Если там написано PVN, то надо, а, если PVM, то нет.:-x
Solik
Solik 11.11.2010 15:34
4622 сообщения на сайте
Latvijas apliekamā persona savu apliekamo darījumu nodrošināšanai saņem pakalpojumu no Lietuvas apliekamās personas.

Tā kā Latvijas apliekamā persona veic saimniecisko darbību, tā par saņemto pakalpojumu no Lietuvas apliekamās personas aprēķina PVN.

Pakalpojuma vērtību Latvijas apliekamā persona norāda PVN deklarācijas 50.rindā, aprēķināto PVN – 55.rindā. Tā kā saņemto pakalpojumu Latvijas apliekamā persona izmanto savu apliekamo darījumu nodrošināšanai, aprēķināto PVN tā atskaita kā priekšnodokli, norādot PVN deklarācijas 64.rindā un PVN deklarācijas pielikuma PVN 1 II daļā Priekšnodoklis par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti
Linete
Linete 12.11.2010 09:14
2983 сообщения на сайте
Ну, во-первых вы не знаете, что это за услуга.Если бы литовцы поставили ПВН 0%, то да.А вот 21%.....
Solik
Solik 12.11.2010 11:45
4622 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.