Таможенный аудит
Добрый день!Впервые столкнулась с аудитом. Помогите, пожалуйста, ничего не напутать.
Получили решение, по которому мы должны заплатить НДС, ввозную пошлину и, соответственно, сумму просрочки и штрафные.
Мои проводки (на основании решения из СГД):
1) НДС:
Д 5727 К 5770 - 100 - основной долг
Д 826 К 5770 - 20 - просрочка
2) Ввозная пошлина:
Д 7150 К 5771 - 50
Д 826 К 5771 - 10
3) Штрафные санкции:
Д 826 К 5772 - 100
Можно ли учесть заплаченный предналог в декларации по НДС (по факту оплаты) или не имеем право?
Помогите, пожалуйста.