Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
debetkartes
Labdien!
Uzņēmumā ir vairāk kā 20 debetkartes.
Katrai debetkartei mēneša beigās ir viens konta izraksts.
Katram konta izrakstam Excelī ir izveidots kopsavilkums, kurā ir uzskaitīti izdevumi.
Nauda no norēķinu konta tiek uzlikta uz kartēm: D- karte, K- 2620.
Vai tas būtu liels pārkāpums nekontēt caur avansa norēķinu, bet kontēt tikai no kopsavilkuma izdevumus 7gr. K , D- karte.
Varbūt kāds var padalīties pieredzē! :'(
Ответы (11)
Nē tas nav nekāds pārkāpums.Tikai grāmatojums D
7.gr K D karte.
Ja katram maksājumam pretī ir pēc normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments - kontējiet kaut vai no bērza tāss.
Paldies par atbildēm!
Tā arī biju domājusi kredītā izdevumu konti, tiki uzrakstīju otrādi;-)
Un atkal uzrakstīju otrādiLOL
Laikam jāuztaisa kokteilītis!;-)
Man kā senai grāmatvedei gan ir iebildumi pret tādu grāmatošanu.
Mācījos pie dižākās grāmatvedības pasniedzējas Veltas Dziļumas kundzes un viņa vienmēr teica, ka visam jābūt sakārtotam.
Kāda sakārtošana, ja visas kartes vienā "maisā"?
Ar katru karti darbojas cits cilvēks.
Tātad - jābūt rīkojumam par kartes izsniegšanu, atbildībai par kartes nozaudēšanu, instrukcijai par rīkošanos ar karti, kurā uzskaita atļautos un neatļautos pirkumus, kā arī atskaitīšanās kārtību par pirkumiem.
Tas ir un paliek avansu norēķins, jo cilvēkam tiek izsniegti naudas līdzekļi un ir pilnīgi vienalga vai tos izsniedz skaidrā vai beskaidrā naudā. Ir jāsniedz atskaites par pirkumiem.
Un, ja čeks decembrī, bet no konta nauda noņemta janvārī? Ko darīsiet? Atlak vgk vaimanāsiet - kā tagad grāmatot?
MVVNACFDV
Tas, ka katrei jābūt piesaistītai konkrētam cilvēkam par to šaubu nav.Tadarī kartē būs redzams viss kā avansa norēķinā par šo konkrēto cilvēku.
Izdevumiem jābūt nogrāmatotiem periodā uz kuru tie attiecas, bet grāmatojot čekus no bankas konta, tas ne vienmēr iespējams.
Bet kā jau teicu - MVVNACFDV
Būtiski tie pāris čeki ir gada beigās, lai būtu attiecīgais periods. Pa gada vidu nebūs nekāda nelaime ka iegrāmatos pēc bankas konta izdrukas.Protamsvar visu bankas konta izdevumus grāmatot uz D2380 un tad attiecīgi caur to izdevumus. Te vietā pieminēt uzņēmuma metodiku:-)
(1) MVSAAV
(2) Skat. manu atbildi augstāk - ir jābūt attaisnojuma dokumentiem.
Nesen biju pie Veltas uz vārdadienu, ja kas.
Viņa tieši tā arī saka, kā Anda raksta.
Es arī taisījos, bet tai brīdī viņa bija mājās, bet vēlāk - nebija laika man
Re, būtu, Aivar, satikušies
Vēlreiz paldies par atbildēm!
Закрыть
Краткое описание нарушения