Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки
IIN -kļūda К списку тем
Ответы (11)
Decembris vēl nav beidzies, tātad par decembri varat ieturēt pareizi.
Novembri arī vēl var labot, jo novembra IIN būs tikai decembra soc.atskaitē.
Ja nauda par novembri izmaksāta, kontā 5610 būs pārmaksa pēc korekcijas veikšanas.
Neko darīt - par kļūdām dažkārt ir arī jāmaksā.
Informējiet darbinieku un informējiet vadību!
Novembri arī vēl var labot, jo novembra IIN būs tikai decembra soc.atskaitē.
Ja nauda par novembri izmaksāta, kontā 5610 būs pārmaksa pēc korekcijas veikšanas.
Neko darīt - par kļūdām dažkārt ir arī jāmaksā.
Informējiet darbinieku un informējiet vadību!
Paldies par atbildi.Untād pēc gada deklarācijas būs redzams,ka IIN nav ieturēts pilnā apmērā un darbiniekam pašam jāpiemaksa,vai būs izsaukums no VIDa,kaut kā man nav skaidrības kā atspoguļot šo stārpību.
Jūs varat atspoguļot tikai to, ko esat grāmatvedībā uzskaitījusi un ko esat pārskatos par attiecīgo cilvēku iekļāvusi.
Ja VID pamanīs, protams, aicinās samaksāt nodokli pilnībā.
Bet vai pamanīs - to gan apgalvot nevaru.
Ja VID pamanīs, protams, aicinās samaksāt nodokli pilnībā.
Bet vai pamanīs - to gan apgalvot nevaru.
Ja gada pārskatu par fizisko personu iesniegsiet EDS-ā, tas rāsies, ka nepareiza IIN summa. Bet EDS pieļauj iesniegt pārskatu arī ar nepareizu IIN summu.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть