Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Регистрация НДС плательщика (сверх 10000) К списку тем
Регистрация НДС плательщика (сверх 10000)
Немного не понимаю.. Подскажите,
У фирмы по состоянию на 21 октября сделки составили 10060 латов. По закону до 15 числа след. месяца нужно подать заявление на регистрацию НДС платещика. Завяление отдано 22 ноября. Вид просит внеочередную декларацию за ноябрь.
Но я, что то не понимаю за ноябрь на какой период, со дня подачи заявления что ли ? Тогда уж и за октябрь мы НДС разницу должны?
Ответы (20)
Piezvaniet inspektoram, kurš Jums to prasīja, un uzzināsiet atbildi.
Tas nav nekas jauns, ja pieprasa kādu papildus informāciju.
Man pieprasīja atšifrēt 3 mēnešu priekšnodokli līdz pēdējam santīmam.
Jāiesniedz, ja pieprasa.
Допустим нам надо будет сдавать НДС декларацию за ноябрь, как просит инспектор с разницы привышения, а если у нас сделки необлагаемые НДС есть (сдача жилья в аренду и обслуживание квартиры)??? то почему мы должны платить этот НДС? или его исключить?
Nevajag neko dopuskatj, jāiesniedz tāda deklarācija, kādu inspektors pieprasa. Nav šeit jāzīlē.
Un deklarācijā jāiekļauj tas, ko inspektors Jums pieprasa. Protams, atbilstoši Likumam par PVN.
Inspektors pieprāsa PVN deklarāciju par novembrī par pārsnieguma daļu vīrs tiem 10000Ls! Bet mūms visi darījumi novembrī nav apliekāmie PVN!
Tad tā arī inspektoram paskaidrojiet. Mēs šeit Jums nevaram neko ne atļaut, ne arī aizliegt.
если у вас все сделки необлагаемые, то как вы стали ПВН-плательщиком?
если стали, то да, с момента превышения все должно войти в первую декларацию
вы не написали, какого числа вас зарегили плательщиком... может в ноябре уже
Cik saprotu, nav vēl reģistrēti, ja pieprasa papildus inofrmāciju.
Kaut gan nereģistrētam prasīt deklarāciju - arī jocīgi.
Bet te jau tikai viens no simta prot uzdot jautājumu tā, lai kaut ko varētu saprast.
No 2011.gada1.janvāra spēkā stājas grozījumi likumā Par pievienotās vērtības nodokli, nosakot paaugstināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāju reģistrācijas slieksni no 10 uz 35 tūkstošiem latu.
likumā
http://www.likumi.lv/doc.php?id=34443&version_date=01.01.2011
91) Ja fiziskās vai juridiskās personas un šādu personu ar līgumu vai norunu saistītas grupas vai to pārstāvji saskaņā ar šā likuma 3.panta5.3 daļu nav reģistrēti Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā pirms šā likuma 3.panta5.3 daļā noteiktā sliekšņa pārsniegšanas, tie līdz reģistrācijas brīdim Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā aprēķina nodokli no apliekamo darījumu vērtības, kas pārsniedz 35 000 latu. Aprēķināto nodokli no apliekamo darījumu vērtības, kas pārsniedz 35 000 latu, iekļauj minētajā vērtībā.
Kel
сообщений: 6616 20.12.2010 10:14
Зарегистрировались, так как надвигается большой проект облагаемый НДС, а зарегистривали НДС фирму 01.12.2010
Atvainojos, mans jautājums bija domāts par jaunajām likmēm.
"надвигается"!!
Ko tas nozīmē? Kaut kad būs? Nevajag skriet priekšā ratiem!IMXO:-/
тогда первая декларация декабрьская должна быть
куда войдет вся история НДС с момента превышения, я это так понимаю
Kel
спасибо за ответ. Как я и написала превышение у нас небольшое образовадось в октябре. заявление подали 22 ноября (а надо было 15), в регистре НДС мы 01.12.2010. До ВИД не дозвонится,но когда начальник звонил, ему сказали что нужно сдать ārkārtas PVN deklarāciju par pārsniegumu novembrī!!!
Я, если честно, тоже бы все подала начиная с декабря, тем более что таксационный период для вновь зарегистрированных - квартал.. но меня до сих пор смущает ноябрь. тем более у нас сделки необлагаемые.
Ната, я вас совсем не понимаю. Если у вас необлагаемые сделки, превышения просто не может быть.
Kel,основная деятельность необлагаемая (сдача квартиры в аренду жителелю), но были и как бы облагаемые (до регистрации). Вообщем нетто оборот за 12 месяцев предыдущих уже выше 10000.
хотя странно, в законе сказано если сумма облагаемых сделок по поставке товаров и услуг превысила 10000. Тогда ему и не надо было бы еще регистрироваться НДС плательщиком. Но у него если посчитать облагаемые сделки с учетом декабря уже есть 10000 латов. Так что зарегистрирвоался и ладно. просто гложет эта внеочередная декларация за ноябрь.
да, посмотрела оборотку, по облагаемым у него действительно до 10000 в октябре перевалило. Но в октябре. Тогда за ноябрь просто сдать по необлагаемым
а может вообще не сдавать, а сдать уже квартальную декларацию в январе
Закрыть
Краткое описание нарушения