Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Par fiziskai personai izmaksātajām summām К списку тем
Par fiziskai personai izmaksātajām summām
Labdien un Laimīgu jauno gadu!
2010.gadaoktobrī un novembrī pirkām kokmateriālus no fiz.pers., kas reģistrējusies kā saimn.darbības veicējs šajā jomā. Kad iesniedzu EDS deklarāciju par novembri, man VID zvanīja un teica, ka nepareizi, divas reizes tā pati persona. Es tad īsti nesaprotu, vai tagad katru reizi jāsniedz precizējums par iepriekšējo mēnesi kopsavilkumam. Kā jūs darāt, nu nebija man iepriekš tādu darbību, turklāt tagad vēl tā kopsavilkuma forma...
Atvainojos, ja tēma jau apspriesta, bet atbildi neatradu.
Ответы (14)
Manuprāt jāsniedz ziņas tikai vienreiz par visu gadu līdz nākošā gada 1.februārim.
Man ieņ.kods ir 1010, un ieturu 10% IIN, piemērojot 50% attaisnotos izd., tā ka jāiesniedz vien ir par pagājušo mēnesi
Manuprāt ,kods ir 2010, jo ir saimnieciskās darbības veicējs
1010 - augoša meža atsavināšana
No IIN normatīvajiem aktiem sapratu, ka jāietur IIN izmaksas brīdī, un līdz nākamā mēneša 15.dat.jāsniedz atskaite, līdz 5.jāmaksā IIN, 2010 kodu nedeva vadīt, tas tikai gada beigās. Atliek 1010. Vai kļūdos!
Поглядите внимательно на шапку таблицы, когда применяется 1.. код, а когда 2..
Код 1010 применяется, если Вы сразу удержали налог, если же нет (а у Вас, как я понимаю, была закупка у лица, ведущего хозяйственную деятельность, которое само платит налог по итогам года), Вам надо сдавать до 1 февраля, но код уже будет 2010, если я не ошибаюсь.
Kad lasīju likumu, formējot dokumentus, sapratu, ka jāietur uz vietas, pārlasīšu vēl...
Ingaro, Jums taču raksta. Ja nav saimn.darbības veicējs - ietur ienākumu izmaksātājs. Ja ir saimn.darbības veicējs - nodokļus neietur nekādus, jo maksā pats. Ir atšķirība.
Ienākumi no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas: kodi:
- 1010;
- 2010;
- 3010.
Jāizvēlas kods pareizais, tad atskaite arī būs pareiza.
Нет, сначала надо было разобраться надо ли удерживать налог. У автора вопроса закупка была у лица, ведущего хоз.деятельность. А такие лица сами по окончании года подают декларацию и платят/не платят налог, кау же у них там получится.
Vispār, ja darījums ir noticis un nodoklis ir ieturēts un attiecīgi iemaksāts valsts budžetā, tad vien jāprecizē kopsavilkums, iesniedzot ar pareizo kodu 1010. Tad arī saimnieciskās darbības veicējam ir jāizsniedz paziņojums, ka nodoklis ir ieturēts un iemaksāts budžetā. Bet šo darījumu pārdevējs nerādīs D3, bet gan D1 pielikumā - vispār tur jāskatās kā sanāk.
Jums pirmkārt vajadzēja zināt, ka nodoklis SD veicējiem nav jāietur. Vajadzēja pieprasīt dokumenta kopiju kas to apliecina.
Neiedeva apliecinājumu, tāpēc ieturējām IIN, samaksājām un izsniedzām paziņojumu, ka samaksāts. Pats neko ar neiebilda, tagad tikai sāka prasīt. Bet mani vairāk tas VID jautājums šobrīd uztrauc. Iesniedzu precizējumu, vairs nezvana.
Bet, paldies, visiem!
Закрыть
Краткое описание нарушения