Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Для новичков

nākamo periodu ieņēmumi К списку тем

nākamo periodu ieņēmumi
Sveiki! Jautājums elementārs, bet tomēr vajag jūsu palīdzību. Ja 2010.gadadecembrī klientam ir izrakstīts rēķins par pakalpojumiem, kuri attiecas gan uz 2010.gadadecembri, gan uz 2011.gadajanvāri, taču rēķins 2010.gadā vēl nav apmaksāts, līdz ar to 2010.gadā grāmatoju tikai tos ieņēmumus, kas attiecas uz 2010.gadu Tas tā kā būtu skaidrs.

2011.gadā klients šo rēķinu apmaksā pilnā apmērā. Tā daļa, kas attiecas uz 2010.gadu tiek grāmatota D2621 K2310. Kā pareizi jāgrāmato tā daļa, kas attiecas uz 2011.gadu D2621 K .... ?
Bombonga
Bombonga 14.01.2011 14:20
67 сообщений на сайте

Ответы (15)

Kur Jums te nākamo periodu ieņēmumi?

Decembrī D2310 K 6XXX - par decembra pak.

Janvārī D2310 K6XXX - par janvāra pak.

Samaksa janvārī D2620 K2310
Abra
Abra 14.01.2011 14:33
2285 сообщений на сайте
D2310 K 6...

D2310 K59..

D2310 K5721

и в январе Д59.. К6...

Только как вы ПВН поделили в одном счете, я не представляю.
Albina
Albina 14.01.2011 14:40
64740 сообщений на сайте
Abra,

Skaidrs, tātad vienkārši divi grāmatojumi ar dažādiem datumiem vienam rēķinam. Bet ar kuru janvāra datumu grāmatot 2011.gadapakalpojumus (D2310 K6110)? Ar 01.01.2011 vai ar apmaksas datumu?

Albina,

Ja es pareizi saprotu, kontā 5910 (tāpat kā kontā 2410) drīkst grāmatot tikai tās summas, kuras ir apmaksātas. Tā kā klients šo rēķinu 2010.gadā nav apmaksājis, saprotu, ka nedrīkstu 2010.gadā šo summu kontā 5910 uzrādīt. Vai tad tā nav?
Bombonga
Bombonga 14.01.2011 14:58
67 сообщений на сайте
Не обязательно. Бывают услуги переходящие. Вот только как вы ПВН поделили в одном счете, 21% и 22%?
Albina
Albina 14.01.2011 15:06
64740 сообщений на сайте
Albina, es vēl neko neesmu sadalījusi, jo klients rēķinu vēl nav apmaksājis. Par PVN likmju maiņu nebiju iedomājusies. Pilnīgs juceklis tagad sanāk. Bet kā tagad pareizi būtu jādara ar to PVN? Bez maz vai jāsaka priekšniekam, ka jāpārtaisa rēķins?!?
Bombonga
Bombonga 14.01.2011 15:14
67 сообщений на сайте
Mums ir arī divi ienākošie rēķini ar decembra datumu, bet pakalpojums tajos ir par 2011.gadu Un šie rēķini 2010.gadā no mūsu puses vēl nav apmaksāti. Un tajos PVN ir 21%. Ko tad ar šiem iesākt?
Bombonga
Bombonga 14.01.2011 15:15
67 сообщений на сайте
Я бы переделала на 2 счета.
Albina
Albina 14.01.2011 15:16
64740 сообщений на сайте
Es arī esmu mācīta, ka nākamo periodu ieņēmumos var likt tikai apmaksātos pakalpojumus. Ja tas ir pārejošs pakalpojums, tad jau decembrī tas vēl nav pabeigts, pieņemš. akts tikai janvārī un decembra rēķins ir tikai avansa rēķins, kurš vispār nav jāgrāmato. Tas ir mans viedoklis, par 100% pareizību neuzstāju

Bombonga, es jau nu labāk izrakstītu 2 rēķinus par decembri un janvāri , vēl jo vairāk PVN dēļ. Bet , ja nu izrakstīts viens, tad janvāra datumam, manuprāt, nav lielas nozīmes , es liktu 1.
Abra
Abra 14.01.2011 15:17
2285 сообщений на сайте
Abra, вы будете удивлены, но бывают и такие услуги, на которые акты не пишут. Услуги хостинга, к примеру. И на транспортные услуги актов не пишут, и они могут быть переходящими. Да мало ли непрерывных услуг бывает.
Albina
Albina 14.01.2011 15:19
64740 сообщений на сайте
Labi, mūsu rēķinu mēģināšu pierunāt pārtaisīt. Bet ko ar tiem ienākošajiem rēķiniem? Pie apmaksas 2011.gadā grāmatot ar 21% PVN un miers? Jo arī tie man pagaidām stāv vispār neiegrāmatoti...
Bombonga
Bombonga 14.01.2011 15:24
67 сообщений на сайте
Ja pakalpojums ir nepārtraukts un beidzas tikai janvārī, tad decembrī izrakstītais rēķins, pēc manām domām, ir tikai avansa rēķins.
Abra
Abra 14.01.2011 15:28
2285 сообщений на сайте
Вот еще, другого счета может и не быть.

Bombonga, если вы получили оплату в 2010 году, то граматуйте с 21%.
Albina
Albina 14.01.2011 15:30
64740 сообщений на сайте
Bombonga, ja neesat apmaksājuši vēl šos rēķinus, tad tie ir nederīgi. Jāprasa jauni ar PVN22%
Abra
Abra 14.01.2011 15:30
2285 сообщений на сайте
Es esmu saņēmusi rēķinu par telpu nomu 01/2011 datētu 29.12.2010 ar 22%, vai tas ir korekti??
Tumanova
Tumanova 04.02.2011 21:49
58 сообщений на сайте
Jāskatās par kuru PERIODU ir noma, ja par decembri PVN = 21%, ja par janvaŗi PVN = 22%. Var būt dažādi.
Ilma
Ilma 05.02.2011 10:16
30495 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.