Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN
За ремонтные услуги нами получен аванс. Налог показан в декларации к уплате в бюджет.
Ежемесячно я выставляла счет и списывала часть аванса, оставшуюся сумму заказчик нам оплачивал.
На конец года образовался остаток по счету "Дебиторы" (заказчик перестал платить) и остался не списан аванс.
Заказчик предлагает списать аванс, чтобы закрыть счет "Дебиторы".
И здесь возникает вопрос, как мне показать НДС в предналог, (со всех выставленных счетов НДС уже уплачен в бюджет).
Piemērs saņēmu avansu pēc avansa rēķina
D 2620 K 5210 = 5000 Ls
D 2620 K 5721 = 1050 Ls (21% PVN maksā budžetā)
Rakstu rēķinu par izpildītiem darbiem
D 2310 K 6110 = 3000 Ls
D 2310 K 5721 = 630 Ls
rakstu otru rēķinu
D 2310 K 2000 Ls
D 2310 K 5721= 420 Ls nu viss avanss norakstās - aiztaisās, laikam kaut kas sajaukts jums kontējot