Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN imports - muitas deklarācija (papildus pakalpojumi) К списку тем
PVN imports - muitas deklarācija (papildus pakalpojumi)
Передо мной таможенная декларация. Был товар из Китая в долларах.
Я вижу: 1) Перевод в латы по курсу + муйтас нодоклис
2) Потом вся эта сумма + ПВН
3) Потом еще одна строка-дополнительные услуги + ПВН
Это оказались услуги фирмы (склад, документация). От них есть счет за слуги - 2 услуги с 0%, две услуги - с 21 % (тюкю уже в Риге). И брутто сумма этого счета равна той сумме, что уаказана в декларации как облагаемая. Получается, что на таможне мы заплатили ПВН за брутто сумму, а не только за те услуги, что с 0%.
Это так и должно быть?
Ответы (4)
Например,
Фирма А счет за услуги:
услуги с 21% - 50 Лс + 21% = 60,50
услуги с 0% - 50 Лс + 0% = 50
Сумма к оплате = 110,50 Лс
Таможенная декларайи:
1) Товар 100 Лс * 16,8% (муйтас нодоклис) = 116,8
2) 116,8 + ПВН 21% = 141,33 (ПВН = 24,53)
3) услуги 110,50 + ПВН 21% = 133,71 (ПВН = 23,21)
Всего ПВН на границе заплачен 24,53 + 23,21 = 47,74 Лс
У нас импорт раз в год - каждый раз ка к в первый раз:)
Облагаются те услуги которые с 0%.
Вот и мне вроде так казалось. Так что, получается в декларации не та сумма? Так бывает?
Позвонила брокерам - действительно оказалось, что это их ошибка. Сумма незначительная, из-за нее не хотелось бы начинать разборки с муйтой. Что правильнее сделать - в предналог поставить пвн из счета за те услуги и оставшуюся сумму по декларации? Или поставаить всу сумму из декларации, но не отсчитывать предналог от этого счета за услуги? Или ставить все в предналог - ведь и мы на границе заплатили ПВН и наш партер по услугам этот кусок в бюджет перечислит? В итоге все сбалансирует:)
Закрыть
Краткое описание нарушения