Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
зачёт переплаты ПВН в пользу государства К списку тем
Ips 27.01.2011 15:04
441 сообщение на сайте
441 сообщение на сайте
Ответы (18)
спасибо, конечно. Ещё бы знать, где искать и когда обсуждали
Ips 27.01.2011 15:13
441 сообщение на сайте
441 сообщение на сайте
PVN likumā pagājušogad bija izmaiņas, ka pārmaksātās PVN summas tiks bloķētas, un pašiem jālūdz, lai atbloķē (pamatoti)
Jums jāraksta iesniegums VID, lai šo summu akceptē un parliek XXX Ls vērtībā, sedzot nākamo taksācijas periodu VID budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa summas. Pamatojums jānorāda, kā pārmaksātā PVN summa izveidojusies.
Var protams prasīt arī, lai pārskaita uz bankas kontu.
Lai veicas.
Jums jāraksta iesniegums VID, lai šo summu akceptē un parliek XXX Ls vērtībā, sedzot nākamo taksācijas periodu VID budžetā maksājamo pievienotās vērtības nodokļa summas. Pamatojums jānorāda, kā pārmaksātā PVN summa izveidojusies.
Var protams prasīt arī, lai pārskaita uz bankas kontu.
Lai veicas.
спасибо. Не буду я просить вернуть ту сумму, незначительная, а деньги реальные всё равно не возвращают. У меня теперь вопрос в другом - у нас на 1 января большая переплата оказалась. Эту никуда не заберут? Или надо письмо писать, не трогайте нас, мы бюджет пополняем. Шла себе и шла эта переплата. увеличивалась, уменьшалась, чего трогают? Хочу узнать, может кто знает(без предложения чтения законов). это было разовое нападение или так будет ежегодно? И куда эти деньги отнести, к каким затратам или убыткам?
Ips 27.01.2011 15:29
441 сообщение на сайте
441 сообщение на сайте
ответ
Beidzoties taksācijas gadam, Valsts ieņēmumu dienests pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksā nodokļu maksātāja norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par pirmstaksācijas gada pēdējo taksācijas periodu.
Nodokļu maksātāja iesniegums nav nepieciešams.
Tātad, par 2010.gadupārmaksāto PVN summu VID atmaksās Jūsu norādītajā kontā 30.dienulaikā pēc 2010.gadapēdējā taksācijas perioda deklarācijas saņemšanas. Atzīmes, par minētām darbībām izdarīsiet uz 2010.gadapēdējās taksācijas perioda deklarācijas.
Beidzoties taksācijas gadam, Valsts ieņēmumu dienests pievienotās vērtības nodokļa pārmaksu atmaksā nodokļu maksātāja norādītajā bankas kontā 30 dienu laikā pēc tam, kad saņemta nodokļa deklarācija par pirmstaksācijas gada pēdējo taksācijas periodu.
Nodokļu maksātāja iesniegums nav nepieciešams.
Tātad, par 2010.gadupārmaksāto PVN summu VID atmaksās Jūsu norādītajā kontā 30.dienulaikā pēc 2010.gadapēdējā taksācijas perioda deklarācijas saņemšanas. Atzīmes, par minētām darbībām izdarīsiet uz 2010.gadapēdējās taksācijas perioda deklarācijas.
Tatjana77 27.01.2011 15:31
7478 сообщений на сайте
7478 сообщений на сайте
Нам фин.инспекция переплату НДС на 01.01.2011.перечислила на расчётный счёт.Никакого письма не писали.
нам ничего не перечислили, сумма 31.07.2010. заблокирована там написано: N.aut.p.n. - и что это означает?
Ips 28.01.2011 15:37
441 сообщение на сайте
441 сообщение на сайте
Мне позвонили из Вида и спросили на кокой счет перечислить переплату,т.к.счетов открыто три - на все валюты.Сказали писать письмо не надо.
Well 28.01.2011 16:11
144 сообщения на сайте
144 сообщения на сайте
а сколько (сумма) ?
если не секрет ...
если не секрет ...
Tatjana77 28.01.2011 16:27
7478 сообщений на сайте
7478 сообщений на сайте
через 30 дней после получения ндс декларации за декабрь 2010 ?
Tatjana77 28.01.2011 17:09
7478 сообщений на сайте
7478 сообщений на сайте
У нас тоже на 31,07,10 VID списал сумму переплаты по ПВН. Как правильно это в бух-рии провести?
Открыть новый счет, например 5720 Automātiski neizmantojama pārmaksa PVN и 31.07.10 сделать проводку Д 5720 К 5721 ХХХ Лс?
Или как-то еще?
И куда теперь в балансе это отнести? В прочие дебиторы?
Открыть новый счет, например 5720 Automātiski neizmantojama pārmaksa PVN и 31.07.10 сделать проводку Д 5720 К 5721 ХХХ Лс?
Или как-то еще?
И куда теперь в балансе это отнести? В прочие дебиторы?
Ima3 30.01.2011 12:53
218 сообщений на сайте
218 сообщений на сайте
Но в распечатке ведь ясно видно, что 31.07.10 у нас порядка 900Лс просто списаны. Если ничего у себя не менять, то остатки на конец кода с ВИДом не сходятся. Вот я и думаю убрать их как-то с 5721. А если вернут, можно все обратно на свои места вернуть.А как вы сделали? Оставили все как есть?
Но тогда и в годовой декларации эти расхождения останутся...
Но тогда и в годовой декларации эти расхождения останутся...
Ima3 30.01.2011 13:15
218 сообщений на сайте
218 сообщений на сайте
N.aut.p.n. -917 Ls. И дальше в распечатке они не учитываются. Учет налога идет с 0, как-бы никакой переплаты и не было. Соответственно на конец года совсем другие цифры получаются нежели у меня на 5721. Разве у других не так же?
Ima3 30.01.2011 14:56
218 сообщений на сайте
218 сообщений на сайте
Vid tāpat vien neko nenoraksta, jābūt pamatojumam. Sāciet ar to, ka noskaidrojiet periodu par kādu pārmaksa radusies. Pirms vai pēc 01.07.2010 un tad arī attiecīgi jāinteresējas VIDā kādas summas konkrēti jūsu izdrukās neparādās un kāpēc.
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть