Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
НДС налог
Латвийская фирма «В» (НДС плательщик) является субподрядчиком у эстонской фирмы »А»
Эстонская фирма «А» (НДС плательщик ) является генподрядчиком у Российской фирмы.
Российская фирма делает заказ на проектные работы по строительству обьектов у эстонской фирмы «А»
Эстонская фирма «А» передаёт полученный заказ латвийской фирме «В» ,и латвийская фирма «В» исполняет этот заказ.
Латвийская фирма»В» за проделанные работы выставляет счёт эстонской фирме «А»,эстонская фирма «А» выставляет счёт Российской фирме.
Вопрос: Какой процент НДС латвийская фирма «В» должна указать в выставленном эстонской фирме «А» счёте?- 0%Может кто-то поможет разобраться?
Ответы (10)
(8) Ar nekustamo īpašumu saistīto pakalpojumu, tai skaitā nekustamā īpašuma starpnieku un ekspertu pakalpojumu, viesu izmitināšanas pakalpojumu, nekustamā īpašuma nomas pakalpojumu, būvdarbu pakalpojumu, būvdarbu sagatavošanas (!!!!!!!!!!!!tai skaitā arhitektu pakalpojumu!!!!!!!!!!!!!!!), būvdarbu koordinācijas un uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vieta ir tā vieta, kur šis nekustamais īpašums atrodas.
Если этот проект не привязан к конкретному месту, то по статье 4.1 четвёртой части ПВН применяется, а ежели привязан, то регироваться в Эстонии надо..... но можно и не надо, если эстонцы за вас заплатят свой ПВН:-)
Эта морда в очках цифру 8 обозначает
Если здание строиться в России выходит,что проект привязан к конкретному месту.Значит мы ,латвийская фирма НДС плательщик)делаем в Латвии на него проект, отправляем по интернету из Латвии этот проект эстонской фирме и выставляем эстонской фирме счёт с 22%НДС?
Если этот проект не привязан к конкретному месту, то по статье 4.1 четвёртой части ПВН применяется
Какой ПВН применяется?
Никакого, ПВН платит получающая услугу сторона
А подскажите,пожалуйста,ещё-если здание строиться в России или Эстонии-есть разница в НДСе? Но в любом случае мы (латвийская фирма)выставляем счёт эстонской фирме,а эстонская фирма сама разбирается с российской фирмой.Если проект привязан к конкретному месту ,значит счёт выставляем с 22%? Спасибо
22% низя выставлять, это наша ставка, а местом оказания услуги в этом случае, считается та страна, в которой это стоительство будет проходить, значит вам надо там регироваться и применять ту ставку, которая в этой стране предусмотрена
Спасибо,большое за Ваши ответы,очень помогли разобраться.Единственно,что осталось у меня невыясненным-если строительство ведётся в России,а счета мы выставляем эстонской фирме,значит -место оказания услуги -Россия и Эстонской фирме мы выставляем счёт с российским % НДС(или с эстонским % НДС ,а эстонская фирма сама разбирается с российской?)Спасибо,большое ещё раз
что-бы правильно все исполнить,
не надо мешать строительство, проект и связанные с этим услуги,
необходимо составит все договора с реквизитами и описанием каждого этапа - что и где происходит, на какой територии,
кто и что выполняет,
затем выписать акты - что выполнено, в какие сроки,
расценки, умноженные на обьемы,
а потом уже счета - тут уже ставки пвн будет ясно какие применять
Мы выписываем эстонской фирме счёт за проектные работы.Дальше эстонская фирма выписывает счёт за выполнение всей работы по строительству российской фирме.Дело в том,что директор спрашивает-выгодно ли это нам.По идее-мы оказываем услуги эстонской фирме (НДС декларация 48.2)Но здесь недвижимость и оказание услуги является место,где находится недвижимость
Закрыть
Краткое описание нарушения