Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN раз в квартал или раз в полгода? К списку тем
PVN раз в квартал или раз в полгода?
Новая фирма зарегистрирована PVN-плательщиком 31 декабря.
За один день что-то купила, ничего не продала.
За декабрь - квартальный отчёт.
А дальше - раз в полгода?
Ответы (23)
Лена, а позвони лучше в ВИД. Мне кажется, раз в полгода и смотреть по оборотам. Но вдруг не так
Звонила. Сказали раз в квартал. Но я телефонным звонкам не очень доверяю. А писать лень.:-x
VID informē, ka ar 2010.gada01.janvāri ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām ir mainīts pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods.
Ja netiek veikti darījumi Eiropas savienībā (sniegti pakalpojumi un veikta preču piegāde) un apliekamo darījumu kopējā vērtība pirmstaksācijas gadā :
- ir no 10000 latu līdz 35000 latu, taksācijas periods ir ceturksnis un deklarācija ir iesniedzama par ceturksni.
- nepārsniedz 10000 latu, taksācijas periods ir pusgads un deklarācija ir iesniedzama par pusgadu.
Nodokļu maksātājiem, kam saskaņā ar iepriekšminēto ir pienākums mainīt PVN taksācijas periodu, līdz 2010.gada31.janvārim. VID nodaļā ir jāiesniedz paziņojums par taksācijas perioda maiņu.
Paziņojumu nodokļu maksātāji var iesniegt brīvā formā vai izmantojot VID izstrādāto paziņojuma veidlapu.
Ja apliekamā persona veic darījumus ES vai arī apliekamo darījumu vērtība iepriekšējā taksācijas gadā ir pārsniegusi Ls 35000, pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods ir mēnesis un deklarācija ir iesniedzama par mēnesi. Šajā gadījumā paziņojums nav jāiesniedz.
Sīkāku informāciju par nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, Jūs varat iegūt VID mājas lapā
www.vid.gov.lvun pa VID informatīvo tālruni 1898.
Получается 1 раз в квартал у вас сейчас;-)
Почему раз в квартал?
31 декабря - это прошлый год. Это предтаксационный год?
Если в предтаксационном году вообще не было сделок, то получается что в этом году период полгода...
а за 2009 год годовой сдавали? или SIA jaundibināta?
Новое SIA, зарегистрированное в конце декабря 2010.
Если бы стало PVN-плательщиком на день позже, то понятно что раз в квартал.
если новая, то квартал. В прошлом году писала заявление на пол года фирме,которой было 16 месяцев-получила ответ, что отчёт сдавать раз в квартал,т.к.фирма всё ещё новая,т.к.за 2008 год годовой отчёт не сдавали
т.е. предтаксационный год у вас будет только в 2012году - это будет с декабря 2010 по 31,12,2011
Belja4ok, разве период таксации PVN зависит от того сдан годовой отчёт или нет?
Я, кстати, собираюсь его сдавать.
Klen2, мы начали деятельность в декабре 2009., зарегились в октябре.
Тоже сдали годовой за 2009, в январе 2010. нам СГД сообщило, что нам назначен квартальный PVN отчет.
Со ссылкой на
9. pants. Nodokļa taksācijas periods
(11) Apliekamajai personai, kura neatbilst šā panta pirmajā un 1.2 daļā minētajiem nosacījumiem vai kura taksācijas gadā reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis.
9. pants.(1/2) Apliekamajai personai, kuras veikto apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā nepārsniedz 10 000 latu un kura neveic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā vai nesniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar šā likuma 4.1 panta ceturto daļu un kuru sniegšanas vieta ir cita dalībvalsts, taksācijas periods ir puse no kalendārā gada.
Декабрь (хоть и один день) - это разве не pirmtaksācijas gads?;-)
Я конечно сделаю отчёт за квартал. Примут - хорошо, а не примут - тоже ничего страшного.:-)
В нашем, так сказать, pirmtaksācijas gads еще доходов и налога не было.
Таксационный период уже в январе определен, годовой еще не сдан в январе и нет обязанности его сдавать.
Как я поняла из прочитанного, что если оборот за прошлый год превысил 35 000 лат, то отчёты теперь надо сдавать раз в месяц, и информировать СГД об этом не надо. Раньше сдавали раз в полгода.
А вот, если другое предприятие зарегистрировалось в сентябре, и за последний квартал 2010 года заработало оборот 33 000 лат, то я не могу понять, как мне применить понятие "оборот за предтаксационный период"? Высчитывать сколько предприятие с таким успехом, как за последний квартал, могло заработать за год или мы так и остаёмся, как и было, раз в квартал, если не превысили 35 000, не важно отработали год, или только 4 месяца?
Коллеги! Помогите разобраться, пожалуйста.
А с 2011 года уже работающей фирме не надо менять таксационный период, если показатели стали меньше, например, с квартала до полугода? Или если уж назаначено, то назначено.
Не так написала не фирма работает с 2011, надо ли в 2011 менять период. У нас эти показатели уменьшились за 2010 по сравнению с 2009, а я про периоды эти вообще забыла.
Закрыть
Краткое описание нарушения