Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Таксационный период НДС
Я правильно понимаю, что если в прошлом периоде (2010 г) у меня облагаемых сделок меньше 35 000, но в декабре была отгрузка товаров в ЕС, то у меня таксацюпериоды 2010 год -1,2,3 четверть + декабрь, включающий себя всю 4 четверть, а в 2010 году -опять квартал, пока не будет опять отгрузки в ЕС.
С 2010 годом разобралась, а вот как в 2011 году -не уверена.
Ответы (8)
Думаю, что начиная с 2011 у тебя таксационный период месяц
У меня такая же ситуация - я сдала за месяц , а ЕДС отфутболила и написала,что сдавать раз в квартал
Один месяц, причём мы заявление писали в налоговую по новой форме с просьбой поменять период таксации до 31 января. С ЭДС нет проблемы.
Пока счет 2:2:-D
Смотрю правила 933
И понимаю, что
189.1 При применении части 1.1 статьи 9 закона периодом таксации является один календарный квартал, если стоимость осуществленных облагаемым лицом в предтаксационном году облагаемых сделок превышает 10000 латов, но не превышает 35000 латов (также у лица, которое в таксационном году зарегистрировано в регистре облагаемых лиц) и это лицо не оказывает лицу другого государства-участника Европейского Союза услуги, место оказания которых устанавливается в соответствии с частью четвертой статьи 4.1 закона, либо не осуществляет установленную в статье 18 закона поставку товаров на территории Европейского Союза.
(пункт 189.1 введен Правилами КМ от 21.09.2010 N 893)
имеет ввиду поставку в настоящем времени, а не в предтаксационном периоде.
Менять период на месяц не хочу.
2. Ja ar nodokli apliekamai personai (turpmāk – apliekamā persona), kurai saskaņā ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" (turpmāk – likums) 9.panta1.1 daļu taksācijas periods ir viens kalendāra ceturksnis vai saskaņā ar likuma 9.panta1.2 daļu taksācijas periods ir puse no kalendāra gada, atbilstoši likuma 11.pantavienpadsmitajai daļai deklarācija Valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz par katru kalendāra mēnesi, tad apliekamā persona pēc tā mēneša, kurā veikti likuma 11.pantavienpadsmitajā daļā minētie darījumi, iesniedz apvienotu deklarāciju par visiem iepriekšējiem kārtējā ceturkšņa vai kalendāra gada puses mēnešiem. Minēto deklarāciju iesniedz atbilstoši likuma 11.pantapirmajā vai otrajā daļā noteiktajam termiņam.
Болтом как бы выделено - tad apliekamā persona pēc tā mēneša, kurā veikti likuma 11.pantavienpadsmitajā daļā minētie darījumi......
У меня есть еще одна фирма, которая уже 2 года не ведет деятельность. Но в августе прошлого года она продала свое ОС в Литву. Это была единственная сделка за 2 года. Весь оставшийся период 2010 года я сдавала пустые отчеты ежемесячно. Получается, что и в этом году надо сдавать декларации ежемесячно.:-S
У нас тоже была сделка с ЕС в декабре. Сдала декларацию за месяц, а ЕДС сказал - вы свободны целый квартал!
Официальный ответ налоговой.
Истина в конце - до конца таксационного года.
Так что - квартал
(1.4) Ja apliekamā persona, kurai saskaņā ar šā panta 1.1 vai 1.2 daļu taksācijas periods ir viens kalendārais ceturksnis vai puse no kalendārā gada, veic šā likuma 4.1 panta ceturtajā daļā vai 18.pantā noteiktos darījumus, kuru veikšanas vieta ir cita dalībvalsts, tai taksācijas periods ir viens kalendārais mēnesis un tas tiek saglabāts līdz taksācijas gada beigām.
Закрыть
Краткое описание нарушения