Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
GPS - izdevumi - nesaistīti ar saimniecisko darbību? К списку тем
GPS - izdevumi - nesaistīti ar saimniecisko darbību?
Man īsti netapa skaidrs par izdevumiem, ja ir GPS un viss itkā saistīts ar saimniecisko darbību.
UIN 5.panta6.daļa - "pie izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību, nepieskaita transportlīdzekļa ekspluatācijas izdevumus mēnešos, kuros tiek maksāts UVTN, neatkarīgi no tā, vai attiecīgā a/m ir izmantota tikai saimnieciskajā darbībā.
Vai no tā jāsecina, ka ja UVTN netiek maksāts, ekspluatācijas izdevumi tiks uzskatīti par nesaistītiem ar saimniecisko darbību, pat ja a/m izmantota tikai tiem?
Kur man likt izdevumus - 80% un 20% vai visus uz nesaimnieciskajiem?
Ответы (20)
Un vēl gribēju pajautāt. Ja to GPS uzliek 23.02.2011. apskate būs kautkad rudenī. Par janvāru un februāri grāmatoju kā bez GPS, bet nodokli, kad a/m veiks tehnisko apskati, maksāsim tikai par janvāri un februāri, vai tā?
Kapēc tikai par janvāri, februāri? Ja a/m reģistrēta uzņēmumam, tad par visu gadu nodoklis jāmaksa, ja vien februārī neesat paziņojuši CSDD, ka a/m izmantojiet tikai saimn.darbībai.
Ja tie GPS ir tagad nopirkti, tad vēl varu paspēt paziņot CSDD. Tad varēs maksāt tikai par 01-02, vai tā?
Bet par kā ar UIN, nav kādam kāds skaidrojums?
Ja paziņosiet, tad nebūs jāmaksā vispār ne par vienu menesi, jo citu gadu ir jāziņo līdz 31.decembrim šogad tas ir tāds izņemums sakarā ar nodokļa ieviešanu no ši gada tikai.
UIN nekas nav jūsu gadījumā jāpalielina.
Uzstādot GPS - vai no saņemtā rēķina arī jādala 80 % un 20 %
Ilma,paldies.
Vēl viens jautājums:
Mēs pārdevām p/l 15.06.2011 Viņam atl.vērtiba bija palikusi - 29798.95.ši atlikusī vērtība tieši norakstījās l'dz jūlija mēnesim.Vai es varu likt 7420 vai uz 8290?
Pārdevāt jau liekas tomēr 2010.g.Kā to saprast - tieši norakstījās līdz jūlija mēnesim? Kur norakstījāt? Kā PL nolietojumu?
Pārdevām jūnijā.Un arī līdz ar to ieskaitot jūniju ši summa noamortizējās līdz pārdošanai. Uzliku uz 7420 vai pareizi?
Nu ja nomortizējās, tad amortizācija uz 7420, palielina par šo summu apliekamo ienākumu UIN dekl. kā jau vienmēr par PL nolietojumu fin.grāmatvedībā.
tad amortizācija uz 7420, palielina par šo summu apliekamo ienākumu UIN dekl. kā jau vienmēr
....................
kas tas tāds?
Tas ir tas, ka par PL nolietojumu finanšu grāmatvedībā vienmēr palielina apliekamo ienākumu UIN dekl. bet par PL nolietojumu nodokļu vajadzībām samazina.
Es arī piekrītu autores jautājumam? Kā tur īsti ir ar tiem izdevumiem?
Ja maksā autonodokli - visi izdevumi saimnieciskie.
Bet ja nemaksā, tad pēc loģikas taču sanāk, ka arī visi ir saimnieciskie,jo tas nozīmē, ka mašīnai ir GPS? Maldamies 3 priedēs
Ja par a/m nemaksā autonodokli, tad lieciet vai nelieciet GPS, tā peronīgā fiziskās peronas darīšana, bet ja a/m reģistrēta CSDD kā uzņēmuma īpašumā valdījumā vai turējumā, tad GPS vajadzīgs tikai ja grib nodokļa atmaksu.
VIDs gan auditos tam nepiekrīt, ka pilnīgi viss uz saimnieciskajiem izdevumiem, ja maksā nodokli.
Tāpat prasa pierādīt, ka tie vispār IR saimnieciskie izdevumi.
Varbūt ar uzņēmuma auto tikai un vienīgi privātie braucieni - tad ne PVNs, ne izmaksas.
Jā arī saimnieciskie izdevumi ir jāpierāda ar degvielas izlietojumu atbilstoši nobrauktajiem km ( odometrs ), norakstot degvielu ar aktu. Tikai atviegloti nerakstot ceļazīmes. Tāds vismaz sākumā bija VID viedokis un paskaidrojumi.
Закрыть
Краткое описание нарушения