заполнение НДС декларации
Сегодня раполняла декларацию НДС за 02.2011.Образовалась переплата по НДС(70)В декларации пришут ошибку и ,если заполнена 70 графа декларации,нужно указывать свой расчётный счет и перечисляемую сумму.А,если мы не хотим чтобы эту переплату нам зачисляли на счёт,
а хотим в счет НДС будущего периода ,как поступить?В декларации проставить счёт и нули ,а отдельно писать письмо на перенос
на будущие периоды?В инспекцию не дозвониться.Может кто-то сталкнулся с этим?