Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Ko dariet, ja...
Jūsu partnerfirma kopīgo darījumu grāmatvedībā atspoguļo savādāk, kas draud ar debitora un kreditora parāda nesakritību. It kā jau pārliecināju, ka tā ir preču atgriešana nevis realizācija, bet viņiem liela firma un negrib neko labot/mainīt bla, bla, bla... Viņu grāmatvede man ieteica nelikties ne zinis, ka tādas lietas jau nepārbaudīs utt...
Cik tas ir būtiski, varbūt tiešām mīļā miera labad 4 pavadzīmes atspoguļot kā realizāciju? Bet galvenais, ka šomēnes mēs atkal dažas preces atgriezīsim. Un tad sanāks, ka pirmās 4 PPR mēs atspoguļojām kā realizāciju, bet tagad kā atgriešanu (arī otra firma). Nebūs vienotas sistēmas... Vai tas viss ir mazsvarīgi un nav ko galvu lauzīt...???
Ответы (9)
Ой, знакомая песня, у них видимо программа не позволяет...
Nu ja lielai firmai jau varbūt arī nepārbaudīs, bet mums maziņajiem.... Ceru, ka tas nav nekāds dižais pārkāpums VID acīs...
Как ведут бухучет они - это их дело. Главное, чтобы у вас все было в порядке. А у вас - все согласно методичке СГД.
Если не совпадут остатки, указывайте такие, какие у вас в учете. Это допускается законом "О ГОП". Если будут расхождения, укажите их на акте сверки. Но общая сумма долга в вашем случае должна совпасть. Может не совпасть только разноска по дебиторам-кредиторам.
Casy, neieteiktu iet lielās firmas pavadā, tā ir viņu darīšana, ka neiet viņiem. Salīdzināšanas aktā gada beigās uzrādīsiet vienkārši ar kuru KTPR tika samazināts kreditora parāds un pamatojums atgrieztā prece, Kā realizāciju Jūs nekādā gadījumā nevarat laist pa to pašu cenu, tas jau būs komerclikuma pārkāpums un VID nedomāju, ka būs apmierināti, ka nopirkāt un pārdevāt par to pašu cenu. tas tāds mans personisks viedoklis.
Starpība starp Debitoru un Kreditoru parādu sakritīs, bet joki jau sāksies, kad viņi sāks pārskaitīt man par PPR par atgriezto preci. Ko tad neņemt vērā par kuru PPR skaitīt un vienkārši dzēst parādu?
Casy, ja jau viņi Jums maksās par atgriezto preci, tad Jūs vienkārši tad apmaksājiet pilnu viņu KTPR un starpības nebūs,
Bet mums nav nevienas identiskas PPR:( Atgriezts tika ne jau tajā pašā dienā, bet vēlāk-salasīja visu, kas neder un aizsūtījām atpakaļ
Casy, ja Jūs apmaksājat viņu KTPR par piegādāto preci pilnā apmērā, tad rakstat savu KTPR par atgriezto preci un viņi Jums pārskaita pēc jūsu KTPR visu summu par atgriezto preci, tad jau debitori- kreditori jums ies un nebūs jāgrāmato kreditora parāda dzēšana ar atgrieztās KTPR vērtību, un manuprāt tam nav nozīmes kurā taksācijas periodā tas ir, jo KTPR visas jāuzrāda PVN deklarācijas pielikumā. Piekrītu Maijai, Jums nav jāsāp galvai par to, kā iegrāmato otra puse darījumu, Jūs uzrakstat piezīmēs atgrieztā prece un grāmatojat kā atgriezto preci, lai viņi liek kā viņiem patīk, sodu maksās viņi ne Jūs. Un vēl kāds fakts iz VID dzīves - ja pārbaudīs Jūs, tad pa ķēdīti pārbaudīs Jūsu darījuma partnera otru pusi. Svarīgi ir tikai tas, lai Jūs savā grāmatvedībā darījumu atspoguļotu pareizi un patiesi.
Par atgriezto preci būtu vēlams kaut kur minēt atgriezta prece pēc KTPR sērija numurs, lai var identificēt to un cenas sakritīs ar šīs KTPR cenām par atgriešanu.
Nu ja būs Tev Cleo jāpiekrīt. Tur jau tā lieta, ka jāatbild būs man pašai.... Liels paldies Cleo par padomiem un atbalstu !!!
Закрыть
Краткое описание нарушения