Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Вопросы внутреннего бухгалтерского учета. Делопроизводство
PVN pārmaksa К списку тем
Ответы (4)
Paldies,Ilma, по закону понятно ,а как на практике – включаем ,например, мартовские ППР в апрельскую декларацию по предналогу и т. д. – создаем промежуточный счет предналога? кто как решил вопрос? подскажите ,пожалуйста ,не хочется лишних VID адм. действий .
Вот у меня получилась ПВН переплата за март 600 латов ,если я убираю из PVN 1.1 одну ППР с ПВН 685 Ls и включу эту PPR в апреле -будет ли правильно ?-( ведь партнер по сделке включил эти 685 в ПВН 1.3)Или можно регулировать сделки до 1000-T ?
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть