Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Бухгалтерская отчетность, СГД - взаимоотношения, информация, аудит
PVN priekšnodoklis К списку тем
Ответы (37)
Мы думаем ,по закону можно предналог включать в след. периоды( допустим ,мартовские ППР включить в апрельскую ПВН декларацию ) , но непонятно, наши партнеры все сделки проведут мартом ( свыше 1000)и получится все равно-paskadrojums VIDam. Или вообще мы тут напридумывали ,и не заморачиваться- писать очередной paskaidrojums ?
Я думаю ,все это приведет к аудиту ,как бы не очень страшно, но ,может и не надо - нервные клетки не восстанавливаются
Отчислять предналог - право,а не обязанность...Не отчисляйте - будете иметь кредитовый ПВН - и будет вам ( или не будет) счастье...;-)
у фирмы часто дебетовый ПВН и в результате- адм. действия со стороны ВИДа...
Видать род деятельности фирмы не предполагает часто дебетовый ПВН...
Видать род деятельности фирмы не предполагает часто дебетовый ПВН...
Счастье есть- его не может не быть, спасибо ,Giza .Шутки шутками ,а декларация за март опять дебетовая. Может, мы одни такие, дебетовые ?
А почему дебетовые-то признайтесь.У нас вот технологический процесс не позволяет выполнять работы,мы закупаем,меняем и ремонтируем автопарк,готовимся к сезону
"Кто как поступает? Спасибо."
Ничего в этом страшного нет. Если все сделки легальные и дебетовый остаток по предналогу, возникает в результате хоз. деятельности предприятия, то ничего бояться не нужно. И уж тем более не нужно"мартовские ППР включить в апрельскую ПВН декларацию"...во-первых запутаетесь с дебиторами, а во-вторых всё это сразу всплывёт по декларациям и уж точно проверка прибежит, но сама и без предупреждения. А так или просите вернуть переплату или зачислить на другие налоги. В этом случае тоже может явиться проверка, но к этому Вы можете подготовиться....:-)
Нууу...или как написала Гиза :"Не отчисляйте - будете иметь кредитовый ПВН"
Ничего в этом страшного нет. Если все сделки легальные и дебетовый остаток по предналогу, возникает в результате хоз. деятельности предприятия, то ничего бояться не нужно. И уж тем более не нужно"мартовские ППР включить в апрельскую ПВН декларацию"...во-первых запутаетесь с дебиторами, а во-вторых всё это сразу всплывёт по декларациям и уж точно проверка прибежит, но сама и без предупреждения. А так или просите вернуть переплату или зачислить на другие налоги. В этом случае тоже может явиться проверка, но к этому Вы можете подготовиться....:-)
Нууу...или как написала Гиза :"Не отчисляйте - будете иметь кредитовый ПВН"
род деятельности фирмы - розн .торговля- поставщики думают, что чем больше нам поставят- тем больше продадим ( со многими работаем на условиях реализации )- а кризис не отступает - оборот уменьшается- вот откуда и дебет ПВН, но я думаю ,что аналитикам ВИДа не очень понятно-мы маленькие ,а sods для всех одинаковый ...
Спасибо ,Sletla ,большое .сделки легальные ,буду писать дальше объяснения, как бы бояться нечего ,может, думать надо меньше- моей голове невсегда это помогает
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть