Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Pāreja no vienkāršas ierakstu sistēmas uz divkāršo un PVN К списку тем

Pāreja no vienkāršas ierakstu sistēmas uz divkāršo un PVN
ZS no 2011.gada(mikrouzņēmums) pāriet no vienkāršās uzskaites uz divkāršo, PVN deklarācija ir jāsniedz par ceturkšņiem. Kā rīkoties ar 2010.gadarēķiniem (gan izejošie, gan ienākušie),kas tika apmaksāti 2011.gadā - sanāk, ka 2010.gadā tie netika uzrādīti, taču 2011.gadā ir cita PVN likme un piem apgrozījums*22% nesanāk deklarētais PVN...

Paldies!
Magnum
Magnum 14.04.2011 23:59
40 сообщений на сайте

Ответы (3)

Уплата НДС не имеет отношения к системе ведения бухгалтерского учета. Для НДС есть свой порядок. Общий порядок - по выписке или получению налогового счета. Особый порядок - по оплате налоговых счетов. Какой метод применяли до этого, такой же применяйте и дальше.
Maija
Maija 15.04.2011 07:15
28223 сообщения на сайте
Paldies, bet arī gadījumā, kad PVN deklarē pēc rēķina apmaksas sanāk, ka mainoties kalendāram gadam daļa darījumu būs ar likmi 21% un daļa ar 22% - kā VID uz to skatās, ja deklarācijā apgrozījums*PVN likme nesakrīt (jo izmantojamā aile ir viena)
Magnum
Magnum 15.04.2011 08:27
40 сообщений на сайте
Nekā neskatīsies. VID to labi saprot un tieši ir norādīts, ka šinī gadījumā matemātisks rezinājums var nesakrist.
Ilma
Ilma 15.04.2011 08:30
30495 сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.