Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Налоги и пошлины
Сделка с неплательщиком НДС К списку тем
Oljha22 17.05.2011 13:09
72 сообщения на сайте
72 сообщения на сайте
Ответы (8)
В начале месяца транспортную,и ещё одну в конце месяца маркетинговую.
Oljha22 17.05.2011 13:19
72 сообщения на сайте
72 сообщения на сайте
Ну, чехи должны были регистрироваться уже после первой услуги плательщиками, потому как нормы Директивы применимы для всех стран ЕС в одинаковой степени. А вы должны реверс начислять и показывать в декларации
Значит если нам счет выписан без НДС,то я всё-равно начисляю реверс?И ставлю в 55 и 64 строки? А в каком приложении указывать эти сделки,ведь в ПВН2 только с НДС плательщиками указываются сделки?:'(
Oljha22 17.05.2011 13:34
72 сообщения на сайте
72 сообщения на сайте
Т.е. вместе с латвийскими ?
Oljha22 17.05.2011 13:38
72 сообщения на сайте
72 сообщения на сайте
И пишем,что нет НДС номера (в ЕДС)?
Oljha22 17.05.2011 13:48
72 сообщения на сайте
72 сообщения на сайте
Реверс , и эта сумма покажеться в отчете PVN 1 приложение 1. У меня так было.
Michel 17.05.2011 14:27
нет сообщений на сайте
нет сообщений на сайте
Закрыть
Краткое описание нарушения
Закрыть