Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Сделка с неплательщиком НДС К списку тем

Сделка с неплательщиком НДС
Помогите пожалуйста.Мы-НДС плательщики,нам оказала услугу чешская фирма не плательщик НДС.Надо ли эту сделку отражать в НДС декларации? Спасибо.
Oljha22
Oljha22 17.05.2011 13:09
72 сообщения на сайте

Ответы (8)

Смотря какую услугу
Tt7
Tt7 17.05.2011 13:10
37863 сообщения на сайте
В начале месяца транспортную,и ещё одну в конце месяца маркетинговую.
Oljha22
Oljha22 17.05.2011 13:19
72 сообщения на сайте
Ну, чехи должны были регистрироваться уже после первой услуги плательщиками, потому как нормы Директивы применимы для всех стран ЕС в одинаковой степени. А вы должны реверс начислять и показывать в декларации
Tt7
Tt7 17.05.2011 13:28
37863 сообщения на сайте
Значит если нам счет выписан без НДС,то я всё-равно начисляю реверс?И ставлю в 55 и 64 строки? А в каком приложении указывать эти сделки,ведь в ПВН2 только с НДС плательщиками указываются сделки?:'(
Oljha22
Oljha22 17.05.2011 13:34
72 сообщения на сайте
В ПВН1
Tt7
Tt7 17.05.2011 13:35
37863 сообщения на сайте
Т.е. вместе с латвийскими ?
Oljha22
Oljha22 17.05.2011 13:38
72 сообщения на сайте
И пишем,что нет НДС номера (в ЕДС)?
Oljha22
Oljha22 17.05.2011 13:48
72 сообщения на сайте
Реверс , и эта сумма покажеться в отчете PVN 1 приложение 1. У меня так было.
Michel
Michel 17.05.2011 14:27
нет сообщений на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.