Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
перемещение товаров - наценка К списку тем
перемещение товаров - наценка
Добрый день! Возник такой вопрос - в поиске уже была. Глупый вопрос -но что то я запуталась как правильно.Перемещение делаем проводки Д2130(магазин) К 2131(склад)Это все понимаю. Но если накладные на перемещение будут выписываться только в продажных ценах - то какие я должна делать проводки. Куда девать наценку? Помогите пож-та!!!!!!!!
Ответы (59)
Или в конце года делаете инвентуру и ручками ищете в проге себестоимость непроданного товара.
Хм...я чего-то не пойму в чём промблема..;-) Ну Вы же перемещаете товар со склада в магазин. Он же по закупочной цене перемещается. В конце дня Вам приходит информация чего и скока в магазине продано. ЗавОдите продажи по магазину в прогу....товар соответственно по этой себестоимости и списывается. И усё.
Ясно спасибо за ответы! Т.Е. продавцы должны давать отчет о продажах. Представляю что будет если я им скажу рассписывать все продажи. И сдавать мне.
Если товар дорогой то реально конечно и так делать необходимо. А если мелкий товар - и много - нереально такой отчет сделать по позициям проданного товара.
Спасибо еще раз за ответы.
Тогда в течение года учет по продажным ценам, а в конце года - инвентура и ищите себестоимость непроданного товара.
Понятно.
1. А достаточно просто товарного отчета (без проводок в бухгалтерии). Просто знаю некоторые ведут на забалансовых счетах учет по продажным ценам. Не знаю пока есть ли в 1с забалансовые счета.
2. По проводкам значит делаю проводки на перемещение Д2131 К2130. иВСЕ. А в конце года ищу с/с/ разными способами или программа - или расчет.
3. А если возврат из магазина на склад - то продавцы пишут в продажных ценах, а я провожу в закупочных (ищу по программе).
Ой, все я так уеснила??? Последнняя просьба plis!!!!
Ну тут либо учитываем-либо не учитываем...Инвентура в конце года это просто констатация факта, но никак не товарный учёт.

А почему не хотите прицепить кассовый аппарат к складской проге?
В конце года вводите в программу документ - интвентаризация, программа спишет проданный товар по себестоимости по методу, который принят на вашем предприятии.
Вы уж определитесь - делать перемещение или нет

Оно вам надо? Вас чёта бросает из стороны в сторону.
Виктори! Все эти вопросы Вы должны решить с Вашим продавцом программы 1С! Они должны Вам рассказать как и где Вам искать себестоимость и настроить прогу так как нужно ВАМ!:-)
А почему не хотите прицепить кассовый аппарат к складской проге? Не те кассовые аппараты. Да и магазины не очень рентабельны. (не окупиться). Основные продажи со склада идут.
Что значит не те?

Как это?
Согласна с Ирисс. Зачем вам в финансах это перемещение? Все учитывается в складской проге.
старые er 4615 - к ним нельзя подсоединить. Бросает бросает - начинать надо - определиться надо.
иНТЕРЕСНО НУ КТО НИБУДЬ ведет учет по продажным ценам на забалансовых счетах? Это же тоже по сути товарный учет. Просто здесь так велось. Теперь с новой программой я не знаю это оставлять или нет.
Ведите так, как вам удобней.
Зачем Вам заморачиваться этими забалансовыми счетами? Какой в этом смысл???
Когда-то вели учет по продажным ценам на забалансовых счетах,но уж больно муторно это...даже где-то должно быть что-то типа методики...Сейчас новые технологии,новые проги,новые возможности...
Спасибо всем за ответы, большое!
Закрыть
Краткое описание нарушения