Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Годовой отчет

imports К списку тем

imports
Labdien!

Sakarā ar to, ka uzņēmumam bija nodokļa parāds vairāk kā 1000,00, uzņēmumam VID uz laiku līdz nodokļa nomaksai aprturēja īpāšo PVN kārtību importa darījumiem. Kā man tagad darīt, mums ir atnākusi prece, uzņēmums nomaksā PVN 22%, PIEMĒRAM PRECE LS 1000,00, pvn 220 - par importētēm precēm. Šo PVN 220 LVL iekļauju PVN 1 deklarācijā kā priekšnodokli?
Sausene
Sausene 21.06.2011 14:52
820 сообщений на сайте

Ответы (3)

Sausene vai tad neesat bankrotējusi vēl:-/
Linete
Linete 21.06.2011 14:57
2994 сообщения на сайте
Ja apliekamā persona ir samaksājusi nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parādu vai iesniegusi atbilstošās PVN deklarācijas labojumu ar precizēto PVN summu par ievestajiem no trešajām valstīm vai trešajām teritorijām iekšzemē precēm, kas paredzētas apliekamo darījumu nodrošināšanai, izlaižot tās brīvam apgrozījumam, un samaksājusi soda nauda 10 procentu apmērā no PVN deklarācijā nenorādītās PVN summas, tā par šo saistību izpildi informē VID, izmantojot EDS, vienlaikus norādot arī veidu, kādā vēlas, lai VID tai paziņo lēmumu par atļaujas darbības atjaunošanu, paziņojot pa pastu vai izmantojot EDS.

Partneris Valsts kase jānorāda atskaitē
Linete
Linete 21.06.2011 15:04
2994 сообщения на сайте
LV66TREL1060000513000- iekasētais PVN, izlaižot preces brīvam apgrozījumam (importējot).
Linete
Linete 21.06.2011 15:07
2994 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.