Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
PVN deklarācija un PVN 1: I daļa К списку тем
PVN deklarācija un PVN 1: I daļa
Lūdzu apgaismojiet iesācēju:)
Uzņēmumam atskaites jāiesniedz reizi pusgadā.Uzņēmums ir jauns, pagaidām nav ienākumi, bet ir iepirkti tikai pamatlīdzekļi no apliekamām personām Latvijā. Aizpildīju PVN 1: I daļu, tagad ķeros klāt PVN deklarācijai un nav skaidrs, kuri lauciņi jāaizpilda(pietiek tikai ar 60 un 62?)
Un, vai varu droši norādīt, atķeksējot to ķeksīti PVN deklarācijā, ka vēlos PVN pārmaksu saņemt atpakļ un uzņēmuma kontu?
Ответы (32)
Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju
http://www.likumi.lv/doc.php?id=202945&from=off
Viss ir ļoti skaidri izstāstīts.
Jauniem uzņēmumiem atskaišu periods pēc likumdošanas ir ceturksnis... Tās ailes var būt tikai 60 un 62, ja tie ir vietējie darījumi. Ķeksīti var likt un konts jānorāda.
No VID man atnāca šāds info par deklarāciju:
PVN deklarācija ir jāiesniedz reizi mēnesī, ja iepriekšējā gada ar PVN apliekamais apgrozījums pārsniedz 35000 Ls,
reizi pusgadā, ja iepriekšējā gada ar PVN apliekamais apgrozījums nepārsniedz 10000 Ls (ieskaitot),
reizi ceturksnī - visos pārējos gadījumos.
Paldies par atbildēm!
Labāk izlasīt likumā, kad atskaites jāiesniedz.
man atkal nepieņem Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par pusgadu. Kaut kā nejauši kā pirmo aizpildīju PVN I, II un II un tikai tad pašu deklarāciju. Vai tas varētu būt iemesls? Sūtu jau trešo reizi kā precizējumu jau un nepieņem un viss. Ko es daru nepareizi? vai kādam ir tā bijis?
Un galvenais parakstīt ļauj ,kļudas nav. Mums viss pa nullēm.
Squirell
Kaut kā nejauši kā pirmo aizpildīju PVN I, II un II un tikai tad pašu deklarāciju...
tam nav nozīmes, kādā secībā Jūs sagatavojat dokumentus EDSā.
Varbūt deklarācijai apakšā neieķeksējāt pielikumus PVN1-I un PVN1-II.
Kas ir otrreiz II Jūsu jautājumā?
Kā tas ir nepieņem?
Ir taču redzams augšā kļūdas paziņojums ar sarkanu tekstu - kāpēc nepieņem.
Un vēl - ja Jums ir darījumi ar ES (par ko liecina PVN-1 II), deklarācija jāiesniedz par attiecīgo mēnesi.
Paldies par atsaucību, Aivar, bet es jau kopš 5. datuma sūtu vienu un to pašu "Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju par 1. pusgadu" un man visu noraida. Un otreiz un trešo reizi sūtiju jau kā precizējumu.Visus trīs pielikumus esmu atķesējusi. Tad izdomāju, ka tad varbūt arī pielikumus jāsūta kā precizējumus arī. Aizsūtīju tos un atkal pieņema, bet galveno visu laiku noraida.
Ne jau pirmo reizi sūtu šo atskaiti, tā kā pilnīgi nesaprotu,kas par lietu. Priekšnieks nespēj uz to EDS pat paskatīties. Tā kā esmu ārzemēs sēžu un prātoju , vai man zvanīt uz VID?
galvenais kļudas neatrod, var parakstīt, bet visu laiku noraida
vai sūtīt ceturto reizi vis ar paielikumiem no jauna?
tas atreiz II bija domāts III
Ja noraida, tad taču raksta iemeslu.
Kāds e-pastā norādīts noraidījuma iemesls?
Если приложения подаются сегодня, а декларация завтра, то действительно могут быть проблемы. Система сама формирует нулевую декларацию, причем пользователь её не видит, только ВИД. Почему у них система так устроена, фиг их знает. Но если все подано в один день, то без разницы в какой последовательности подавалось.
Es gan kaut kur lasīju, ka vispirms jāiesniedz deklarācija un tad pielikumi. Sagatavot gan var jebkādā secībā.
nu tā nosūtīju jau 4 reizi to pašu kā pecizējumu un atkal atsvieda.
Tagad uztaisīju visu pa jaunam. Vai tas viss skaitās kā precizējums?
Kaut kāds neiedomājams murgs...
Какую причину-то пишет, вы хоть читаете?
Нажмите на norādīts в ЭДСе.
E pastā noraidīsanas iemesls:
iesniegtais dokuments "PVN taksācijas perioda deklarācija" Nr. 15272803 nav pieņemts, jo VID datu bāzē nav reģistrēti šādi kopā ar deklarāciju iesniedzami pielikumi:
- PVN 1: Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām I daļa;
- PVN 1: Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām (ES) II daļa;
- PVN 1: Pārskata par priekšnodokļa un nodokļa summām III daļa.
__________________________
Bet visi šie pielikumi ir pieņemti un atķeksēti galvenajā kā pienākās .
А период правильный стоит? Может вместо pusgadu месяц поставили?
Mjā,varbūt tiešām tas tāpēc ,ka man te ir cits laiks kā Latvijā un sanāca, ka pielikumi iesniedzās nākamajā dienā. nu labi , tad sniedzu visu no jauna vienā datumā.
bet domāju vai kā precizējumus man tagad tos sūtīt.
Закрыть
Краткое описание нарушения