Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Налоги и пошлины

Кредитный счет К списку тем

Кредитный счет
В апреле выствили авнсовый счет с НДС.

Д 2620 Л 5210 1500,00

Д 2620 К 5721 330,00

Заплатили НДС в бюджет. В июне произошла сделка с ними, но ставка НДС 0%.

Провели счет:

Д 2310 К 6110 1830,00

Д 5210 К 2310 1500,00

Д 5721 К 2310 330,00

Получается, что в июне увеличивается сумма предналога на

330 лат. Но в какую графу декларации поставить эту сумму не могу понять. Помогите....
Katka
Katka 05.07.2011 16:53
1177 сообщений на сайте

Ответы (3)

Tā nu gan neies "krastā". par nepareizi avansa rēķinu jātaisa kredītrēķins un jālabo tā mēneša PVN deklarācija, kas nepareizi aizpildīta.
Andaz
Andaz 05.07.2011 17:06
27892 сообщения на сайте
А разве нельзя кредитный счет сделать апрелем, но показать в июне? Ведь в данном случае мы показывем его в 67 графе, увеличивая предналог?
Katka
Katka 05.07.2011 19:27
1177 сообщений на сайте
Jā, var gan, protams. Tikai - kāpēc pēkšņi PVN 0%? Tā gan ir nav mana darīšana

Ja liksiet PVN pie korekcijām, tad grāmatojumi arī, manuprāt ir pareizi.
Andaz
Andaz 06.07.2011 10:38
27892 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.