Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Кредитный счет
В апреле выствили авнсовый счет с НДС.
Д 2620 Л 5210 1500,00
Д 2620 К 5721 330,00
Заплатили НДС в бюджет. В июне произошла сделка с ними, но ставка НДС 0%.
Провели счет:
Д 2310 К 6110 1830,00
Д 5210 К 2310 1500,00
Д 5721 К 2310 330,00
Получается, что в июне увеличивается сумма предналога на
330 лат. Но в какую графу декларации поставить эту сумму не могу понять. Помогите....
Tā nu gan neies "krastā". par nepareizi avansa rēķinu jātaisa kredītrēķins un jālabo tā mēneša PVN deklarācija, kas nepareizi aizpildīta.
А разве нельзя кредитный счет сделать апрелем, но показать в июне? Ведь в данном случае мы показывем его в 67 графе, увеличивая предналог?
Jā, var gan, protams. Tikai - kāpēc pēkšņi PVN 0%? Tā gan ir nav mana darīšana
Ja liksiet PVN pie korekcijām, tad grāmatojumi arī, manuprāt ir pareizi.