Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).
Кредитный счет
В апреле выствили авнсовый счет с НДС.
Д 2620 Л 5210 1500,00
Д 2620 К 5721 330,00
Заплатили НДС в бюджет. В июне произошла сделка с ними, но ставка НДС 0%.
Провели счет:
Д 2310 К 6110 1830,00
Д 5210 К 2310 1500,00
Д 5721 К 2310 330,00
Получается, что в июне увеличивается сумма предналога на
330 лат. Но в какую графу декларации поставить эту сумму не могу понять. Помогите....
Ответы (3)
Tā nu gan neies "krastā". par nepareizi avansa rēķinu jātaisa kredītrēķins un jālabo tā mēneša PVN deklarācija, kas nepareizi aizpildīta.
А разве нельзя кредитный счет сделать апрелем, но показать в июне? Ведь в данном случае мы показывем его в 67 графе, увеличивая предналог?
Jā, var gan, protams. Tikai - kāpēc pēkšņi PVN 0%? Tā gan ir nav mana darīšana
Ja liksiet PVN pie korekcijām, tad grāmatojumi arī, manuprāt ir pareizi.
Закрыть
Краткое описание нарушения