Импорт товара
Латвийская SIA получила груз из России. Была оформлена декларация, уплачен НДС при растаможке.Продавцом товара согласно инвойса является компания из Германии (НДС плательщик).
Правильно ли я понимаю, что реверс на эту поставку товара делать не надо, и указывать в PVN1-2 тоже не надо. Только уплаченный НДС при растаможке попадает в PVN1-1.