Latviešu valodā
Например: декларация НДС

Внимание! Вы просматриваете форум в ограниченном режиме – авторизуйтесь (вверху страницы) или зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ ко всем возможностям форума (создание темы / ответа, доступ к спискам «Избранные», «Мои темы», «Непрочитанное»).

Оформление бухгалтерских и товарных документов, устройства регистрации платежей. Документы, удостоверяющие сделки

Импорт товара К списку тем

Импорт товара
Латвийская SIA получила груз из России. Была оформлена декларация, уплачен НДС при растаможке.

Продавцом товара согласно инвойса является компания из Германии (НДС плательщик).

Правильно ли я понимаю, что реверс на эту поставку товара делать не надо, и указывать в PVN1-2 тоже не надо. Только уплаченный НДС при растаможке попадает в PVN1-1.
Elona
Elona 06.07.2011 13:10
нет сообщений на сайте

Ответы (1)

Правильно
Solik
Solik 06.07.2011 17:23
4622 сообщения на сайте

Спасибо сказали

Послать сообщение Добавить в Контакты

Время просмотра сайта без авторизации истекло!

Для дальнейшего просмотра сайта Вам необходимо авторизоваться, либо зарегистрироваться.

Через 10 секунд Вы будете автоматически перенаправлены на форму регистрации.